您好,這個是當月計提的哈
請問附加稅是當月要計提還是可以次月繳納的時候再計提繳納
老師,一般納稅人附加稅計提是當月月底算出未繳增值稅的時候計提還是次月繳納的時候計提呢
附加稅是繳納增值稅的時候計提還是計提增值稅的時候計提
房地產企業預繳增值稅時繳納的附加稅需要計提么?如果預繳時不需要計提,那什么時候計提?
一般納稅人計提附加稅 應該在當月計提嗎 次月申報時繳納
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師附加稅怎么計算呢
是按照實際繳納增值稅,城建7%,教育附加3%
老師小規模普票免稅是直接借銀行貸主營收入嗎
嗯對是這個意思的
那如果45萬以內的增值稅呢
45萬元以內也是正常免增值稅的
老師,所得稅也是當月計提嗎,怎么計算呢
所得稅?所得稅是季度的啊
對,因為這個月有盈利是不是得計提,怎么計算呢
按照利潤總額,符合小微企業不
之前是虧損的,這個季度盈利28452.31
盈利減去之前虧損后,還盈利嗎
季度還能彌補虧損嗎
到年底的時候統一彌補,那你可以按照28452.31*2.5%計提所得稅
這個彌補是等明年匯算清繳時統一彌補就行吧
現在先預繳
嗯對是這個意思的
老師,還有個問題,這個計提所得稅的利潤是結轉完費用之前還是結轉完之后啊
結轉玩費用之后的哈