你好 借:應付票據,貸:銀行存款?
2.2021年3月1日,Y公司(一般納稅人)向A公司購進甲料8850元,增值稅1150元,合計10000元,料入庫,款以銀行承兌匯票支付;發生手續費5元(含增值稅0.28元),款項通過銀行支付該票據期限3個月,到期通過銀行轉賬支付要求:編制下列會計分錄 2021年3月1日支付手續費分錄 2021年3月1日購進分錄 2021年到期歸還分錄 假設如果到期無力支付的分錄
收到銀行轉賬支票一張6000元銀行承兌匯票一張50000元,系浙江電力有限公司前欠貨款56000元,銀行轉賬支票已與第一日至工商銀行進賬,銀行承兌匯票到期后解付,寫會計分錄
購入原材料甲材料一批,專用發票所列的貨款3000元,增值稅3900元,價稅合計33900元,款項通過網上銀行直接支付。寫會計分錄
購入原材料甲材料一批,專用發票所列的貨款3000元,增值稅3900元,價稅合計33900元,款項通過網上銀行直接支付。寫會計分錄
商業匯票240000到期,用銀行存款支付商業匯票.會計分錄
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡