同學,你好 可以做報廢
請教老師:公司從18年開始銀行存款賬面余額就比實際多15萬,之前的對賬單缺失,老會計接手過來后也沒用查清原因,目前賬面余額跟實際一直不符,這種情況怎么處理
思羽老師你好,這是之前會計做的賬,我也剛剛接手幾天,小規模納稅人增值稅按一般納稅人處理,也不結轉,每個明細科目都有余額
老師,我新接手一家公司,上一個會計做了兩年,一直都沒有結轉直接人工和制造費用,只結轉了直接材料,目前直接人工和制造費用借方余額都很大,今年的期初余額分別是61和78萬,請問這個應該怎么處理呢?
老師你好,剛接手的這個公司,這個公司是老板從別人手中轉過來的,轉過來之前賬上有固定資產(縫紉機和電腦),后來會計接手之后還一直在賬上折舊,這個固定資產是之前的公司的,現在這個賬上怎么處理
老師你好,賬上原材料-存貨這個科目有余額,公司是老板從別人那轉過來的,之前會計接手手也一直在掛賬,這個仙子怎么處理
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
賬務處理怎么做呢
同學,你好 借:營業外支出 貸:原材料
營業外支出二級明細怎么寫,這個到匯算清繳時需要做調整不
同學,你好 營業外支出-報廢 不需要