借:管理費用-工會經費貸:其他應付款-工會經費 扣員工的發工資的時候扣
3 1、甲公司工資結算匯總表載明,本月應付職工薪酬總額為1580000:職工工資為1 0 00 000元,提取的社會保險費為420000元,提取的住房公積金為80000元,提取的工會經 費為20000元,提取的職工教育經費為15000元,提取的職工福利費為45000元。本月基 本生產工人的薪酬為1343000元,生產車間管理人員的薪酬為63200元,廠部管理人員的 薪酬為94800元,專設銷售機構人員的薪酬為47400元;在建工程人員的薪酬為31600 元。發放本月工資時,從工資中代扣個人所得稅20000元,代扣應由個人交納的社會保障 費60000元。要求: (1)計算本月實發工資,編制通過銀行向職工支付工資的會計分錄。 (2)編制結轉各種代扣款項的會計分錄。 (3)編制以銀行存款交納上述代扣的個人所得稅和社會保險費的會計分錄。 (4)編制將職工的薪酬計入相關成本和當期損益的會計分錄。 (5)編制以銀行存款交納公司應交社會保險費和住房公積金的會計分錄 (6)編制以銀行存款撥付工會經費的會計分錄。
31、 甲公司工資結算匯總表載明,本月應付職工薪酬總額為1580000: 職工工資為1000000元,提取的社會保險費為420000元,提取的住房公積金為80000元,提取的工會經費為20000元,提取的職工教育經費為15000元,提取的職工福利費為45000元。本月基本生產工人的薪酬為1343000元,生產車間管理人員的薪酬為63200元,廠部管理人員的薪酬為94800元,專設銷售機構人員的薪酬為47400元;在建工程人員的薪酬為31600元。發放本月工資時,從工資中代扣個人所得稅20000元,代扣應由個人交納的社會保障費60000元。要求: (1)計算本月實發工資,編制通過銀行向職工支付工資的會計分錄。 (2)編制結轉各種代扣款項的會計分錄。 (3)編制以銀行存款交納上述代扣的個人所得稅和社會保險費的會計分錄。 (4)編制將職工的薪酬計入相關成本和當期損益的會計分錄。 (5)編制以銀行存款交納公司應交社會保險費和住房公積金的會計分錄 (6)編制以銀行存款撥付工會經費的會計分錄。
老師 公司新開了一個工會賬戶,工會經費從基本戶轉到工會賬戶。分錄怎么做?工會賬戶付經費,是員工手機銀行代繳的,這分錄怎么做?
1.公司需要扣員工個人部分工會會員費,計提、扣除的分錄是什么? 2.公司將員工個人應交的工會會員費從銀行基本戶匯款到一般戶,基本戶這邊分錄怎么做?
老師 公司對公賬戶轉入員工個人銀行卡,本來作為報銷的,但是沒有用,然后員工又轉回公司的一個一般戶,這個會計分錄要怎么寫呢
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
借:管理費用-工會經費貸:其他應付款-工會經費是單獨做個分錄,不用在計提當月工資時做進去吧?然后和下個月發工資的分錄做一塊,借:其他應付款 工會會員費 貸:銀行存款?
對的 分錄就是這樣做的
公司將員工個人應交的工會會員費從銀行基本戶匯款到一般戶,基本戶這邊分錄怎么做?
借其他應付款 貸銀行存款