同學你好 這個可以的哦
我公司是數字科技公司,經營范圍有網絡與信息安全軟件開發;軟件開發;大數據服務;互聯網數據服務;數據處理服務;數據處理和存儲支持服務; 信息技術咨詢服務;信息系統集成服務;專業設計服務;物聯網技術服務,網絡技術服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;企業管理咨詢等,公司有個咨詢服務的項目,有做了收入確認,但是有主營業務收入,沒有主營業務成本呀,怎么匹配呢,之前發生的費用全入研發費用了,現在沒有自營業務收入匹配呀怎么辦
營業范圍有:云計算裝備技術服,和大數據服務,請問別人給我開票寫,現代服務*技術服務或信息技術服務*技術服務。這樣子開的票可買當進項成本票嗎?
物聯網技術研發;軟件開發;人工智能應用軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務;人工智能理論與算法軟件開發;人工智能硬件銷售;云計算裝備技術服務;云計算設備銷售;互聯網數據服務;工業互聯網數據服務;物聯網技術服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件外包服務;信息系統集成服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)這個經營范圍可以開軟件銷售發票13%嗎?
老師,請問信息技術服務類發票 開的是信息技術服務-技術服務費,這個業務是外包給別的公司做的,對方給我們開的成本票是現代服務-外包服務費 這個合規嗎?
老師,請問信息技術服務類發票 開的是信息技術服務-技術服務費,這個業務是外包給別的公司做的,對方給我們開的成本票是現代服務-外包服務費 這個合規嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎