同學如果你們實際發生了成本,也是要去計提的。可以借法人錢支付
老師你好 我這有兩個問題想問一下 第一個是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔的部分 和個人承擔的部分都有 該給人本人給我們把錢轉過來 請問這部分的賬務處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個問題是 我們單位的員工 在這家單位發社保單 實在就要單位并沒有發工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務處理呢
老師我們單位按最低基數給幾個人交社保一般的人都沒有交社保,我社保基數3321.,我工資做了3200,其他沒交社保人工資做低3200好還是四千多好呢,因為公司收入大又沒有票,做高這部分沒交社保的人會不會有風險
老師,還有一個問題,我們還有個物業公司,上游公司'總也不給我們結款,我們借法人的錢來發給保安保潔發工資,現金發的,這樣可以不?總這樣借款發工資可以不?還有就是人員工資我可以先計入勞務成本等有收入了再結轉成本吧?
老師就是我們物業公司注冊資本沒有到位呢,借法人的錢給保安保潔來發工資,沒有收入呢,一個月3w來的吧,總這樣是不不太好?還有保安保潔是人工成本,這部分人工資我該怎么計提呢?
老師我們是物業公司,給建筑公司提供保安服務,建筑上不結賬,我們給保安開工資也沒有每個月都發,沒有那么多流動資金,這樣工資個稅申報的時候是每個月按月申報呢,還是實際發放的時候再申報?要是跨年的話有影響不?要是沒有發放工資就申報個稅的話,要怎么平計提工資的分錄?借應付職工薪酬,貸其他應付款嗎?
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
老師,第一季度從銀行貸款100萬元,還需要交印花稅嗎,小微企業免征印花稅吧,那還申報填上100萬嗎