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我不是很理解,實際操作中,開票這件事。有可能8月份發的貨,9月份對賬,9月對賬確定無誤后開票,也就是9月份開票。這種情況有老師說實務中很常見,也有老師說這種情況是錯誤的。我不明白,為什么兩種說法,差距還這么大

2022-12-23 20:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-23 20:25

你好 當月開發票的話就屬于八月份的收入, 你九月開發票的話你不做無票收入你就做到九月份差了一個月交稅差距了一個月如果去跨年的話,他不就是影響了年度的稅額銷售額了

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快賬用戶5221 追問 2022-12-23 20:30

所以這有問題?可是我發現真的很多企業都是這個干的,先對賬后開票,那他們都是不對的?能不能實務性的解釋,不要書本知識

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齊紅老師 解答 2022-12-23 20:35

有問題稅務局查到就得補稅 有啊 沒有說沒有 可以這么做 你別查到就行 我們都是發貨帶發票 不跨月 主要是購買方著急結貨款 我們是收到發票三個月之后結賬 所以都盡早開給我們 同樣的道理貨物發出去 我們也給別人帶著發票

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你好 當月開發票的話就屬于八月份的收入, 你九月開發票的話你不做無票收入你就做到九月份差了一個月交稅差距了一個月如果去跨年的話,他不就是影響了年度的稅額銷售額了
2022-12-23
你好,這種情況很多的,一般是8號正常做賬,9號付款,沖減應付賬款
2022-07-16
這是很正常的,這個就相當于是付款和開票可能就延后的時間,這個是正常的,你在七月份收到貨的時候就正常增加你的庫存商品。那么八月份你收到發票的時候,你看一下八月份的發票和你之前庫存上面的金額有沒有差異,沒有差異,直接把發票作為附件,九月份付錢就做銀行存款減少的賬務處理。
2022-07-16
企業如果在八月份開了發票才做收入 不符合權責發生制的
2022-07-17
同學,你好,這個可以先入庫,對完賬把發票放后面就行了。可以的。
2022-07-16
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