你好 就是少付款了是不是 少的記營業外收入??
老師 我們是一般納稅人 去年已經開了發票給甲方現在辦理結算 對方就出了一部分款項 導致我們的發票已經超出結算金額1萬多 現在我們應該怎么處理啊
老師 我們是一般納稅人 去年已經開了發票給甲方現在辦理結算 對方就出了一部分款項 導致我們的發票已經超出結算金額1萬多 現在我們應該怎么處理啊
老師好,對方已經認證使用了的專票,現在要退貨退款開負數發票,對方已經使用的發票要不要退還給我們?
老師你好 在今年2月份的時候我們給客戶開了發票,到現在客戶說有部分是需要退貨的,部分退貨那我應該怎么處理?對方發票已經認證。
老師,你好,對方公司7月給我們開的發票已經認證了,現在已經結算了,貨款合計少于發票金額,現在怎么處理呀?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額