你好,下列說法正確的是: A.該企業(yè)2021年應(yīng)應(yīng)納稅所得額為310 C.該企業(yè)2021年應(yīng)交所得稅為77.5萬元
某企業(yè)2021年稅前會計(jì)利潤為20萬元,無納稅調(diào)整事項(xiàng),已知該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,求該企業(yè)2021年應(yīng)納稅額。若企業(yè)所得稅稅率為20%,求該企業(yè)2021年應(yīng)納稅額。
某居民企業(yè)2021年度會計(jì)利潤總額為1,000萬元,當(dāng)年取得國債利息收入25萬元,無其他調(diào)整事項(xiàng),當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少萬元?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。2021 年甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 600 萬元,其中 稅收滯納金 10 萬元,國債利息收入 5 萬元,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲企業(yè) 2021 年利潤表“凈利潤”項(xiàng)目本期金額 欄應(yīng)填列的金額為( )萬元
某企業(yè)2021年度利潤總額為315萬元;經(jīng)查,國債利息收入為15萬元;行政罰款10萬元。假定該企業(yè)無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,適用的所得稅稅率為25%。下列說法正確的是:(不定項(xiàng)選擇)A.該企業(yè)2021年應(yīng)應(yīng)納稅所得額為310B.該企業(yè)2021年應(yīng)應(yīng)納稅所得額為320C.該企業(yè)2021年應(yīng)交所得稅為77.5萬元D.該企業(yè)2021年應(yīng)交所得稅為75萬元
某企業(yè)2021年度利潤總額為315萬元;經(jīng)查,國債利息收入為15萬元;行政罰款10萬元。假定該企業(yè)無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,適用的所得稅稅率為25%。下列說法正確的是:(不定項(xiàng)選擇題)A.該企業(yè)2021年應(yīng)交所得稅為75萬元B.該企業(yè)2021年應(yīng)交所得稅為77.5萬元210618C.該企業(yè)2021年應(yīng)應(yīng)納稅所得額為315D.該企業(yè)2021年應(yīng)應(yīng)納稅所得額為310
老師您好!請問一下,實(shí)際臨時(shí)工工資,沒有報(bào)個(gè)稅可以作成本嗎
老師,這個(gè)1是等于2+8嗎?為什么數(shù)據(jù)不一樣呢
我想問下,法人不是股東,開辦的時(shí)候,借錢轉(zhuǎn)入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業(yè)務(wù)?
怎么查詢已抵扣的每張發(fā)票明細(xì)
你好,對方9月開的發(fā)票,11月簽的合同,11月設(shè)備到貨后,入賬時(shí)發(fā)票直接附在原始憑證后面即可是嗎?
外貿(mào)企業(yè),只開基本公戶,不開外幣賬戶,會不會影響退稅?會不會外匯局會找?
老師你好,能幫忙解答這題嗎?看不懂
老師,我在幾家個(gè)體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權(quán)限,不能看到報(bào)稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實(shí)際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務(wù)中心,今年報(bào)高企,研發(fā)費(fèi)用中研發(fā)人員占了研發(fā)費(fèi)用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費(fèi)和檢測費(fèi)這個(gè)可以列為研發(fā)費(fèi)用嗎