別人開給你的發票嗎,同學
22年開票100萬,已經交了企業所得稅,因為第四季度不開票了,紅沖會影響22年銷售額,23年需要匯算清繳退稅麻煩,所以準備23年在紅沖,23年紅沖是直接沖減23年銷售額的,可以嗎,請專業的人回答
22年開具的發票,23年紅沖,可以抵22年所得稅嗎,如何做賬呢
23年1月份開的成本票50000可以沖22年的成本嗎?如何做賬
22年12月開的票,23年1月紅沖,可以抵減22年的企業所得稅嗎?這個賬怎么入?
執行企業會計準則,由于發生銷售折讓,23年1月份紅沖22年10月份開具的紅沖發票,含稅價2.26萬元,其中收入2萬元,銷項稅0.26萬元,對于銷售方而言,23年匯算22年度所得稅時候,開具紅沖發票應該怎么做分錄?并且22年度匯算所得稅的時候怎么調整
報銷材料上,業務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業務經辦人有責任嗎?
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!庫存商品自用怎么做賬
老師每年的繼續教育學完之后下一步是干什么
司機的車掛在公戶名下,怎么賬務處理?
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費用,怎么入賬?
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?