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甲公司為居民企業主要從事服裝的生產和銷售業務。2021年度自行核算的會計利潤為1400萬元,有關經營情況如下:銷售服裝取得收入4000萬元,銷售邊角布料取得收入300萬元,從境內未上市子公司分回投資收益100萬元,處置報廢生產線取得收入20萬元。發生與生產經營活動有關的業務招待費120萬元請計算甲公司在計算2021年度企業所得稅應納稅所得額時,準予扣除的業務招待費,并寫出計算過程。

2022-12-23 10:43
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-23 10:44

您好 稍等 解答過程中

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齊紅老師 解答 2022-12-23 11:06

招待費限額1=(4000%2B300)*0.005=21.5? ?限額2=120*60%=72? ? 準予扣除的業務招待費是21.5

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您好題目是全部的嗎
2022-12-29
您好 稍等 解答過程中
2022-12-23
同學您好,正在解答
2022-12-27
準予扣除的業務招待費為min(4000*0.5%,100*0.6)=20
2022-12-26
按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 100*60% 4000*5‰
2022-12-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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