同學您好,借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
老師,我們收到一張進項發票已經抵扣勾選了但是對方退貨了,那我們該怎么處理這張發票呢,
老師,我們是購買方,發票已經認證抵扣了,但是貨物要退回,錢要給我們退回來!我這張抵扣的發票怎么處理了?
老師,你好,請問,我公司是購買方,已經認證抵扣的進項發票,現在要退貨,怎么處理?這張已經認證抵扣的專票怎么沖紅?
老師,有個加工廠開過來的發票已經抵扣了,但是現在要退貨退款,那已經抵扣的進項怎么處理呢
老師一般納稅人進項發票已經抵扣過了,現在又要退貨我怎么操作呢
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
增值稅申報那邊怎么處理呢
同學您好,附表二做進項轉出就可以了