您好是的,這些都是需要驗舊的。
老師,普票紅沖的話是不是也要開負數(shù)發(fā)票,跟專票負數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎?我上月開出去的普票,現(xiàn)在人退回來了,我要紅沖,我打開那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
作廢發(fā)票和紅沖發(fā)票都需要驗舊對嗎老師? 紅沖驗舊提交資料時候是負數(shù)發(fā)票 原來開出來對應負數(shù)那張還需要驗舊嗎?
我們給銷方開的發(fā)票,對方已抵扣,開具紅字發(fā)票信息,我們給開具了負數(shù)發(fā)票,我們把后兩聯(lián)都給了對了,我們現(xiàn)在提示需要驗舊發(fā)票,現(xiàn)在我們提供第一聯(lián)和紅字發(fā)票信息可以嗎?
老師,全電發(fā)票開錯了一張,想作廢但是只能紅沖,那么正數(shù)票和負數(shù)票需要給對方嗎?還是對方可以自動在稅務賬戶中查到這一正一負的發(fā)票?這一正一負的作廢票不需要做賬吧?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產(chǎn)那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規(guī)模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師 紅沖驗舊是把那個負數(shù)提交資料還是含原來發(fā)票 還是原來那張單獨驗舊提交資料
這個不需要單獨提交的
老師 回答完整吧 是紅沖提交負數(shù)把原來那個這些拍到一起一起提交資料嗎
對,原來這些都是一起提交的
很久以前的不驗舊會怎樣 剛接手公司發(fā)現(xiàn)還有21年作廢未驗舊的
不驗舊 你是買不了發(fā)票的,別的沒什么