你好 正確處理是少記的補上?
老師好,請問一下以前年度沒提或者沒提夠的折舊,現在是不是可以不用計提,直接從22年1月開始計提即可,折舊是不是可以少提但是不能多提
老師,21年計提固定資產折舊時殘值率是5%,如果22年想把殘值率改成0,那21年折舊調整的話要用以前年度損益調整嗎?
固定資產多計提了2021年的折舊,在2022年才發現多計提了折舊,在2022.3月賬上沖減多計提的折舊并做固定資產清理,那在做21年年度報表審計的時候,這個多計提的折舊要給它調整嗎?還是不用,直接按21年的報表數來做
老師,固定資產21年計提折舊算少了,21年可不可以不更改了,直接從22年按新的折舊計提可以嗎?
你好老師 小規模企業21年固定資產折舊多計提了2個月調整到22年了 22年匯算清繳時減掉21年多計提的折舊嗎?
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產品,也就是相當于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點,這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學已報完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發票收到款 再次做確認收入 到報稅填申報表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進項有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現在稅務要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進項轉出,轉出是按之前抵扣的時間轉出是不是會產生滯納金,按現在的時間轉出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發票,怎么做分錄,有4S店經驗老師回答,謝謝
少記的補上,不知道21年的企業所得稅該如何處理呢
你好 具體金額是多少呢 少的補今年就可以 不用調整??
21年補了8萬多
你好?企業所得稅 要納稅調整的 先聯系一下稅務局再調整??