你好,之前有做賬務(wù)處理嗎?如果沒有的話,你可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額,差額放到未分配利潤里面去。
老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個(gè)余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項(xiàng)都錄進(jìn)去了,試算不平衡怎么調(diào)?
個(gè)體戶之前是核定的沒做過賬,現(xiàn)在10月變成查賬征收了要做賬了,銀行存款科目初始化數(shù)據(jù)是不是填9月期末余額,金金蝶初始化累計(jì)借方余額 累計(jì)貸方余額 期初余額怎么填寫呀 我把從開始到現(xiàn)在的銀行對賬單都打印了。怎么填呢
請問:一個(gè)月的賬做完后試算平衡,但是我錄入了期初數(shù)據(jù)后就不平了,提示也是期初不平。期初數(shù)據(jù):銀行存款:50萬,庫存現(xiàn)金:5萬,應(yīng)收賬款10萬,其他應(yīng)付款:10萬。請老師指教。
老師:我這邊的賬是從2022年1月開始做的,公司是6月份開業(yè)的,現(xiàn)在我這邊要設(shè)定期初余額,只有銀行存款和其他應(yīng)付款,我把這些數(shù)據(jù)錄入期初了,要怎么試算平衡呢?
土地使用權(quán)的攤銷的會計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個(gè)問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
沒有,之前是定額的這種沒有做過賬
那你就重新盤點(diǎn)所有的就可以的,固定資產(chǎn)、存貨、銀行存款、庫存現(xiàn)金、往來科目、應(yīng)交稅費(fèi)。
我就把銀行存款期初余額填寫了。在未分配利潤上也填了這個(gè)然后平衡了
你其他的都沒有余額嗎?沒有存貨,沒有固定資產(chǎn)嗎?
暫時(shí)沒有,他是機(jī)械設(shè)備租賃的
那你的機(jī)械設(shè)備有嗎?
暫時(shí)沒有新的,還有都是之前很舊的車。都沒有發(fā)票這種怎么辦
發(fā)票的你也可以做,只要在你單位賬上就行。還有沒有發(fā)票的,你們怎么過戶的,怎么上牌的? 之前必須有發(fā)票的。
要不他怎么拿去過戶?
之前是個(gè)人名義買的,后來才注冊了這個(gè)個(gè)體戶所以我也不清楚怎么放賬里
那沒有就不要填寫了,別糾結(jié)了。