用銀行回單可以做賬的。
老師,您好!請問事業單位開具的維修資金專用收據,企業做賬可以入到固定資產嗎?
老師,您好。請問一下收到業主交存住宅專項維修資金款項的銀行回單,可以入賬了嗎?還是按開住宅專項維修資金的票據入賬呢?
老師好,物業公司墊付居民專項維修基金,交到住建局,借,其他應收款,專項維修基金,貸銀行存款,收回居民交的維修基金,借銀行存款,貸,其他應收款專項維修基金,向住建局申請維修基金,借,銀行存款,貸其他應付款專項維修基金,發生支付時,借其他應收款專項維修基金,貸銀行存款,這樣做賬對不,專項維修基金可以既發生在其他應收款,又發生在其他應付款么
老師,您好。企業結算修理維修費,按月結算,半年結算方式。月結算時采用應收賬款科目,借:應收賬款,貸:主營業務收入。開票收到款時,借:銀行存款,貸:應收賬款。提問:開具專票,需要開具增值稅發票,有稅金。怎么處理。是否需要沖減收入還是別的會計處理方式。
老師:a是農業公司收到政府用于維修溫室大棚的專項資金然后中標到了b公司,a公司收到資金是借:銀行存款 貸:應付賬款_專項 支付給b公司時 借:應付賬款_專項 貸:銀行存款 收到b公司開來的工程款發票時 借:在建工程 貸:不知道做什么 能說一下嗎,公司是小規模,謝謝
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
但是有些業主去銀行繳存后,跨月不來開住宅專項維修資金票據的,比如 11月交到銀行,到12月才來相關部門開住宅專項維修資金票據。那11月份已銀行回單記賬?還是先掛往來賬,到實際開住宅專項維修資金票據后再確認入賬?
你好 先掛往來就可以的