你好 發(fā)票上的 美團是一個平臺
我們公司是做餐飲的,上了美團外賣,收到的錢是先轉(zhuǎn)到美團專戶上,然后美團扣掉提成,再把款轉(zhuǎn)入我們對公賬戶里面,請問下這個收入我要怎么做啊?
我在美團上開了民宿,有個顧客來消費,美團收了一部分錢,然后把款打給我了,然后……我想問一下美團在這一塊是怎么做賬的,美團還開了發(fā)票,發(fā)票開票主體是美團民宿
老師,我公司在美團做外賣,美團會扣一定的費用后把款打入對公,我是按銀行入賬的金額做收入呢,還是按用戶再美團上支付的金額做收入呢,美團扣的費用一部分給開發(fā)票,一部分沒有發(fā)票,是按用戶支付的金額做收入,有票的做有票的費用,沒票的做沒票的費用,沒票的這部分匯算清繳的時候調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎
老師,我公司是餐飲公司,再美團上做外賣,客戶在美團上付款,我們給客戶開發(fā)票,美團給我們結(jié)款,我開票的收入掛的往來是掛發(fā)票上的公司還是美團呢?
老師好,公司有這樣的業(yè)務(wù),我不知道怎么進行賬務(wù)處理,請教!我們是小規(guī)模公司,與美團合作 ,在美團購買收銀系統(tǒng),然后去給美團的客戶安裝調(diào)試 ??蛻舭咽浙y系統(tǒng)的錢打給我們,我們開票給客戶,請問我們給客戶開票是開商品銷售還是開服務(wù)發(fā)票?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那就是掛發(fā)票上的公司,然后再用美團沖一下嗎,我這是美團進賬的時候我掛的是美團的應(yīng)收賬款,開發(fā)票的時候掛發(fā)票上的公司,然后發(fā)票上的公司再跟美團對沖一下嗎
可以的 可以這么做的