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老師,第二十欄紅沖的那欄,我這個月賣了一批貨當時做的銷售分錄并開具了專票,客戶這個月退回了,我做了一個負數(shù)分錄并紅沖了這張發(fā)票,這個月在報稅前就一正一負的沖掉了還用填寫這一項嗎?20欄的

老師,第二十欄紅沖的那欄,我這個月賣了一批貨當時做的銷售分錄并開具了專票,客戶這個月退回了,我做了一個負數(shù)分錄并紅沖了這張發(fā)票,這個月在報稅前就一正一負的沖掉了還用填寫這一項嗎?20欄的
2022-12-19 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-19 15:02

你好,這個是你作為購買方,對方給你開了紅字信息表的。

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快賬用戶1369 追問 2022-12-19 15:08

老師,剛才我表述的有問題不好意思,我是想問,如果我司購買了也收到進項票了,我們又不想要了,還沒有來及抵扣然后給銷售方退回去了,是不是不用操作什么,這個20項是指我如果已經用這張票抵扣了,然后做轉出填寫20欄里是不是

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齊紅老師 解答 2022-12-19 15:09

你們單位沒有抵扣的情況下,不用填寫的 發(fā)票直接給對方了,你增值稅不需要申報了。

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快賬用戶1369 追問 2022-12-19 15:12

哦哦,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-19 15:13

不要客氣,工作愉快。

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你好,這個是你作為購買方,對方給你開了紅字信息表的。
2022-12-19
?你好 ;? ? ? ? ? ?你之前開了 3% 按3%報稅了;? 你現(xiàn)在紅沖了發(fā)票? 就可以 寫 負數(shù)的??
2022-08-04
您好 紅字發(fā)票做賬。原來的分路不變金額負數(shù)。然后再按正確的發(fā)票做一個正數(shù)金額的分錄。
2021-03-04
原分錄紅沖,重新做一張憑證就是
2023-02-02
第一個對的,第二個他認證了嗎?如果認證了的話,發(fā)票不用退回,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票就行。銷售方開了負數(shù)發(fā)票,還得給對方一份。
2024-02-19
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