你應該理解錯了 按我給你說的你個人部分的交了之后就沖抵了沒有余額 你和稅局說你們公司承擔全部的 那你就不能按照我說的來做 并且公司承擔的個人部分的社保要調增不能稅前扣除
老師,我想問一下,就是我們公司全額承擔員工社保,那么做個稅申報的時候,員工就不能把個人繳納的社保部分抵稅,那這些費用我都塡寫為0嗎?那我需不需要,把本該他們承擔的個人繳納部分,加在本期收入里面呢?
老師好,請教你一個問題嗯,就像我們這會這個單位這個社保,他不按那個國家那個比例,他不給我們承擔那么多,就讓我們自己負擔,全額的50%,也就是說公司和個人一人一半,像這種的,報個稅時候你說這樣的應該怎么弄了?[抱拳]
老師你好 我這有兩個問題想問一下 第一個是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔的部分 和個人承擔的部分都有 該給人本人給我們把錢轉過來 請問這部分的賬務處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個問題是 我們單位的員工 在這家單位發社保單 實在就要單位并沒有發工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務處理呢
2020年12月社保剛繳納,之前一直沒有計提單位部分,1-7月份扣了員工個人部分的社保,8-12月沒有扣,扣除的金額跟社保繳費個人部分的金額還不一致,還有一個員工A是另一個分公司甲繳納的,然后我們把甲代A交的保險個人跟單位部分支付給甲。現在的情況是A應該補交個人部分保險2926.46元,還有個員工應補交個人部分1399.67元。我這個該怎么調賬啊,好亂
老師我想問一下的自然人電子稅務局扣繳單那個個人所得稅他本期收入應該填什么?到底是實發工資呢?還是說要加上個人繳納的社保這部分,或者說還要再加上公司繳納社保這部分?因為我以前都是填實發工資加上個人繳納社保,公司繳納的社保金額并未加上,然后后面比如說基本養老保險費啊,基本醫療保險費啊,我會把個人這部分繳納的金額填上,公司繳納的部分也不填。這樣正確嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
前面做的沒有個人這一部分,按照你說的現在有個人部分了,還有余額
我想你是老師應該說的不會錯,我還說老會計做錯了|
同學你好 你后面還得做 借其他應付款 貸銀行存款 或者借應付職工薪酬 貸銀行存款
老師專家跟老會計說的是一樣的,按照你說的分錄,現在弄的我還要把你說的憑證再改回去,我一再給你說我們社保是單位全額繳納,,我不想說了,就想哭,煩透了
同學你好 你不能和稅局說呀 你說了他們肯定不讓你這么做 按照我這個辦法公司承擔的個人部分是不用調增的
老師,稅務局的那人是我閨蜜老公!
我現在個人有余額能不問嗎?做匯算不管嗎?
我一再說我們是單位全額繳納啊
老師不別回復我了、謝謝!
同學你好 你現在是哪個科目余額
我現在個人部分有余額,正好是我按照你說的調整的部分,4688.43
同學你好 是什么科目 其他應收還是其他應付款
老師心情不好,說話可能不太好,我現在在調整,心情很不好
個人的 其他應收款,社保的個人不是其他應收嗎?
老師這不是你給我發的會計分錄嗎?
那你發工資的時候 借應付職工薪酬 貸其他應收款 貸銀行存款 是這樣的