你好,稍等給你回復的
1.某企業生產B產品,本月完工產品為1500件,月末在產品為600件,產品經三道工 序加工而成,原材料在生產開始時一次性投入,本月初在產品和本月耗用的直接材料費用 共計14700元,直接人工費用7180元,制造費用3590元,各工序工時定額,在產品的 數量資料如下表 工時定額及在產品統計表 「工序 工時定額(小時) 在產品數量(件) 三三合 60 200 要求:根據以上資料,采用約當量法計算完工產品胡和月末在產品成本
2. 某企業生產甲產品,需要經過三道工序才能加工制成。本月完工產品數量為1 000件,月末在產品數量為400件,各工序在產品數量及定額資料如表所示。 各工序在產品數量及定額資料表月初及本月發生的生產費用如下:【要求】分配率除不盡時保留兩位小數,分配金額保留整數。如果原材料生產開始時一次性投入,采用約當產量法計算本月完工產品與月末在產品的成本。如果原材料在每道工序開始時一次性投入,各工序內完工程度為60%,計算各工序投料程度和完工程度,及月末在產品約當產量。
【計算題】新四企業本月生產的乙產品,經過兩道工序連續加工而成,原材料是在每道工序開始時一次性投入,各工序需分別測算完工率,本月完工乙產品600件,月末在產品按約當產量法計算。有關定額、各工序在產品數量及成本資料如下。定額及各工序在產品數量:工序一原材料消耗定額120元,工時定額15小時,在產品數量100。工序二,原材料消耗定額80元,工時定額10小時,在產品數量80。合計原材料消耗定額200元,工序定額25小時,在產品數量180。成本資料:月初在產品成本,直接材料12800,直接人工10420,制造費用9230;本月生產費用,直接材料30120,直接人工31220,制造費用22000;生產費用合計,直接材料42920直接人工41640,制造費用31230。求:產成品數量,月末在產品約當產量,費用分配率,完工產品成本,月末在產品成本的直接材料,直接人工,制造費用和合計。
你好,求解答【計算題】新四企業本月生產的乙產品,經過兩道工序連續加工而成,原材料是在每道工序開始時一次性投入,各工序需分別測算完工率,本月完工乙產品600件,月末在產品按約當產量法計算。有關定額、各工序在產品數量及成本資料如下。定額及各工序在產品數量:工序一原材料消耗定額120元,工時定額15小時,在產品數量100。工序二,原材料消耗定額80元,工時定額10小時,在產品數量80。合計原材料消耗定額200元,工序定額25小時,在產品數量180。成本資料:月初在產品成本,直接材料12800,直接人工10420,制造費用9230;本月生產費用,直接材料30120,直接人工31220,制造費用22000;生產費用合計,直接材料42920直接人工41640,制造費用31230。求:產成品數量,月末在產品約當產量,費用分配率,完工產品成本,月末在產品成本的直接材料,直接人工,制造費用和合計。
練習2:某企業生產甲產品,需要經過三道工序加工制成,原材料在各生產工序開始時一次投入。有關生產費用資料如下:采用定額比例法計算成本。月初在產品成本直接材料15000.直接人工5000制造費用6000。本月生產費用直接材料79800,直接人工24160,制造費用30450,本月完工產品數量為1000件,月末在產品數量400件,在產品結存于各工序及定額資料如下表:第一工序在產品數量100(件),材料消耗定額60(公斤)工時定額40(小時)。第二工序在產品數量200件,材料消耗定額60公斤,工時定額30小時。第三工序在產品數量100件,材料消耗定額80公斤,工時定額30小時。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?