你好,你是什么征稅方式的?定期定額的,一般是稅務局給申報 你超過了他核定的銷售額,你可以自己申報。如果是查賬征稅的話,都是在自然人電子稅務局扣繳端身。
老師,定期定額個體戶,這月申報三季度應納增值稅6980.2,另一張申報表定期定額自行申報表申報經營所得,不用申報經營所得嗎?
個體工商戶,個稅中經驗所得預繳已申報,綜合所得申報人員就老板一個人,經營所得申報了,綜合所得申報是不是不需要上報了?
不是定期定額的,個體戶需要申報個體經營所得嗎?去報稅軟件哪里申報?
老師,個體戶的個人經驗所得需要不超三十萬,需要申報嗎?個人經驗所得申報表是不是那個定期定額申報表呢?
定期定額的個體,未超過120萬,需要申報個人經營所得嗎?還需要繳個稅嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
核定征收,怎么看他征稅方式呢
表頭上面寫著 定期定額的在電子稅務局, 其他的都是在自然人電子稅務局
好的,謝謝老師
不用客氣 早點休息