建議你做賬的時候做在建工程里面,完工之后和房屋一塊折舊就可以了,正常的應該是做無形資產,當月然后再按月分攤到在建工程 最低20年
企業支付土地出讓金取得土地使用權,記入無形資產,在上面自建廠房,記入固定資產,是分別折舊和攤銷嗎?折舊和攤銷年限都按20年行嗎?還沒取得土地證,工業用地應該是50年
老師,購買土地來自建廠房,廠房修建完了以后,土地仍然是單獨作為無形資產攤銷嗎?
老師,公司購買土地自建廠房,這個是進無形資產然后攤銷還是轉在建工程再轉固定資產提折舊
企業購買土地自建廠房是建成后一起按無形資產攤銷,還是土地攤銷廠房折舊? 按多少年攤銷或者折舊呢?
自建廠房,現在給一個項目在生產,廠房的折舊費和土地無形資產攤銷,能計入這個項目成本嗎
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額