他們說明受不了的理由沒?
老師,我們公司是做無人機(jī)的,營業(yè)執(zhí)照范圍有:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),信息技術(shù)咨詢服務(wù),數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)型),這種的話可以開信息技術(shù)服務(wù)里的電路設(shè)計服務(wù)嗎?
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),開了賬信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷項發(fā)票,這種信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)下賬到哪里合適呢?
老師請問下,我之前開的藍(lán)字發(fā)票上信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi),然后對方開過的信息表是現(xiàn)代服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi),這樣可以嗎。
老師,這種發(fā)票信息內(nèi)容“信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)”6%稅費(fèi)。為啥有些公司說收不了這樣的發(fā)票?有這規(guī)定嗎?
老師,像這些合同內(nèi)容的開信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的,信息技術(shù)服務(wù)大類選不了,選擇這個小類合適嗎?問題不大吧
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
說是公司沒有電信業(yè)務(wù),所以不能收這樣的發(fā)票
根據(jù)真實的業(yè)務(wù)開發(fā)票呀。