同學(xué)你好 是出口免稅嗎
老師,進(jìn)口貨物,貨物把海關(guān)扣了,沒做放行,有問題,等待處理,但稅款已經(jīng)繳了,不知處理結(jié)果如何,這筆款要如何做分錄,如果退運(yùn),海關(guān)退稅款給公司,如果可以進(jìn)口,才會打稅單。
出口貨物,申報(bào)增值稅,不申請退稅的如何做,需要什么資料?
出口貨物,不申請退稅,如何處理?會計(jì)分錄怎么做?
老師好,我2021年5月底出口一批貨物,在2023年3月首次申報(bào)退稅,當(dāng)月底己收到退稅款,請問如何做會計(jì)處理
我公司是生產(chǎn)型企業(yè),上月出口一批貨物,其中大部分貨物是零退稅率的,小部分是13%退稅率的,請問這批貨物在出口退稅管理系統(tǒng)是全部申報(bào)還是只申報(bào)13%退稅率的貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何處理
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
我不也不知道呢,就是管材管料一些商品,應(yīng)為就一次出口,不是長期穩(wěn)定客戶,所以不申請退稅。
同學(xué)你好 是免稅的話就 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入
出口免稅是什么意思?
同學(xué)你好 就是不能退稅但是也不用交增值稅 所以是免稅
老師,那開票怎么開具?開具外國的公司抬頭,專票嗎?
這個(gè)直接開免稅的就可以了
開具普票嗎?那我采購的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額可以抵扣嗎?
同學(xué)你好 對的 不可以抵扣 轉(zhuǎn)出到成本
那可以視同內(nèi)銷嗎?開具13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,正常做收入,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
同學(xué)你好 這個(gè)可以的呀