你好,如果是普通發票,借應付賬款貸庫存商品,如果是專用發票,已經認證了,借應付賬款貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅,進項轉出。
老師,我想問一下,我開錯了一張普通發票,把百分之一的開成百分之三了。我已經做了沖紅處理。那我賬務方面該如何處理,把沖紅的,和開正確的發票,粘貼在所開錯的月份7月15號嗎?
上個月開專票把客戶的信息錄錯,本月客戶把發票退回了,做了紅字,再開一張正確的 如何做會計分錄
6月份供貨商發票單價開錯了 10月份沖紅重新開了 請問沖紅的發票如何入賬 需要進項稅額轉出嗎 具體分錄
5月份把顧客發票開錯了品名錯了,本月要退回紅沖重開,會計分錄如何處理?
老師 7月份開給A客戶的發票開錯了,未認證隔月退回了, 現在銷售方要先沖紅再重新開具, 請問,開錯的那份發票進項那張證明處理?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發票 還剩下7000元發票需要下個月才能開 請問如何做賬?
這個怎么設置?從哪里設置
老師,借:銀行存款55000貸:預收賬款55000,現在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現在公司法人從公司提取備用金可以嗎
增值稅稅負里的增值稅含不含簡易計稅的安裝產生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產,合同上寫的是以分期17個月零幾天方式每個月支付15000,合計支付的價款是258000也是臺固定資產的實際價值。然后所有權轉移給我們。還只能開租金的發票!這種要怎么處理啊?
老師,學堂有沒有BOM的學習視頻
我想全面學習稅收管理法及其實施細則釋義,請問在哪里下載這個電子書學習呢?還是自己買書學習呢
老師,我們是游樂場,請問職工培訓費,企業所得稅扣除比例是多少
郭老師好,我們是銷售方
借應收賬款負數貸主營業務收入負數、應交稅費負數紅沖。
就是當年收到退回的,就紅沖,再開正數發票,如果是跨年的退回如何處理呢
紅沖在當年,也就是之前年度就不影響啦,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一致的,也是這么做的。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。