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5月份把顧客發票開錯了品名錯了,本月要退回紅沖重開,會計分錄如何處理?

2022-12-15 09:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-15 09:16

你好,如果是普通發票,借應付賬款貸庫存商品,如果是專用發票,已經認證了,借應付賬款貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅,進項轉出。

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快賬用戶7414 追問 2022-12-15 09:23

郭老師好,我們是銷售方

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:24

借應收賬款負數貸主營業務收入負數、應交稅費負數紅沖。

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快賬用戶7414 追問 2022-12-15 09:27

就是當年收到退回的,就紅沖,再開正數發票,如果是跨年的退回如何處理呢

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:28

紅沖在當年,也就是之前年度就不影響啦,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一致的,也是這么做的。

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快賬用戶7414 追問 2022-12-15 09:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:31

不要客氣,工作愉快。

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你好,如果是普通發票,借應付賬款貸庫存商品,如果是專用發票,已經認證了,借應付賬款貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅,進項轉出。
2022-12-15
借以前年度損益調整 應交稅費,應交增值稅銷項 貸應收賬款, 然后在做正確的借應收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費,應交增值稅銷項。
2022-04-14
借應收賬款負數 貸主營業務收入、負數 應交稅費、應交增值稅銷項,負數 然后在做正確的借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項。
2022-10-15
您好,對那部分是可以作為證明的
2023-08-09
這個可以放在憑證后面的
2021-05-31
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