同學你好 這個收不到不能退稅
老師您好,出口產品,第一次是樣品,沒有報關,客戶也打來了款,但是樣品上寫的比如是230美元,但是我們實際只收到200美元,其中的30美元,外幣帳戶的銀行人員說,是客戶在匯款的時候產生的手續(xù)費,如果我們在開發(fā)票的時候,應該按那個金額開發(fā)票
老師,請教個問題,我們業(yè)務接了一個新客戶,新客戶第一次下單金額沒超過1萬美金,然后現在出貨是跟客戶另一個供應商一起拼柜報關,貨代那邊只能寫一個公司的名字,客戶的另一個供應商金額大,貨代肯定是寫另外一個供應商的名字出口報關,那這樣我們這邊怎樣處理呢,沒有報關單,又會收到外匯款
老師,我們業(yè)務這邊,客戶的樣品因質量問題需要補貨,因為是國外客戶,樣品基本都是不會退回來,但后面我們又要補樣品給客戶,樣品又不收錢。用什么途徑出口呢!報關出口的話,又不收錢,報關單沒有單價和金額。就種情況我們應該怎樣處理呢
老師,我們出口報關單美元34962 但是客戶因為收到的貨有點問題扣了美金,實際會過來33480 我萊發(fā)票按照34962開的,那這個差額怎么處理呢
老師,請問客人的合同金額寫錯了,實際是17550,客人把別人的金額寫到我們那個合同去了?,F在就是發(fā)票照開,因為客人已經報關了就是按照19800報關的,客人錢也是19800付我們,但是我們收到后扣除稅點,把多余的錢私賬打過去,那要扣除后轉的是2250*(1-0.13)=1957.5元嗎
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求