再還給個(gè)人,那就轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理。 就和正常的銷(xiāo)售一樣。
請(qǐng)問(wèn)一下,我公司在2019年4月向股東借款6110萬(wàn),股東直接轉(zhuǎn)賬給了對(duì)方房地產(chǎn)公司的股東,購(gòu)買(mǎi)房地產(chǎn)的股份,因?yàn)檎叩脑颍钡?020年1月2正式辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,通過(guò)了工商變更,我公司是小規(guī)模,享受小微企業(yè),那我2019年的這筆會(huì)計(jì)分錄,如何做?借:長(zhǎng)期股權(quán)投資6110萬(wàn)?貸:其他應(yīng)付款??股東,但是是2020年才變更好的,2019年已經(jīng)轉(zhuǎn)了6110萬(wàn)給房地產(chǎn)公司的股東,這筆會(huì)計(jì)分錄是在2019年做?還是2020年做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們公司是今年8月剛注冊(cè)成立的新公司,有三個(gè)股東,我把之前老板墊付的錢(qián)做會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長(zhǎng)期待攤費(fèi)~開(kāi)辦費(fèi)好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫(xiě)今天的制單日期還是寫(xiě)原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢(qián)直接轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎, 借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本 請(qǐng)老師前輩指教,拜謝
老師好,工業(yè)用地必須有公司才能辦房證。股東2017年11月份買(mǎi)的辦公樓,因?yàn)闆](méi)成立公司沒(méi)法辦理房證。今年12月開(kāi)了個(gè)小規(guī)模公司,以公司的名義買(mǎi)房子辦理房證。會(huì)計(jì)做賬。借固定資產(chǎn)_房產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款。等公司賺錢(qián)了,再還給股東。這樣做賬行嗎?謝謝
公司A從事機(jī)械租賃業(yè)務(wù),購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)-機(jī)械設(shè)備,是股東用轉(zhuǎn)走的公戶賬款支付的,現(xiàn)在還掛在A公司其他應(yīng)收款里70多萬(wàn),這個(gè)二手機(jī)械設(shè)備在購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,且簽訂的購(gòu)買(mǎi)合同是以股東另外一個(gè)公司B名義和賣(mài)方簽訂的(因?yàn)楝F(xiàn)在基本對(duì)外租賃業(yè)務(wù)簽訂合同都是用公司B和租賃方簽訂的合同,如果B公司設(shè)備不夠了。就直接用A公司的設(shè)備以B公司的名義對(duì)外租賃) 現(xiàn)咨詢,1,現(xiàn)在這個(gè)機(jī)械設(shè)備,怎么在A公司入賬? 2,A公司是小規(guī)模納稅人,今年3月成立,股東的70多萬(wàn)應(yīng)收,需要在今年12月抹平嗎?如果需要,應(yīng)該用什么方法? 謝謝老師們幫看看
老師你好,2017年11月份股東以個(gè)人名義簽的合同,買(mǎi)的辦公樓600左右萬(wàn),因?yàn)槭枪I(yè)用地,只能成立公司,以公司的名義夠買(mǎi)才行,因?yàn)榭谡值脑颍习瀣F(xiàn)在才從國(guó)外回來(lái),成立小規(guī)模公司,想問(wèn)一下如果公司買(mǎi)下房產(chǎn),借固定資產(chǎn) 貸 其他應(yīng)付款股東可以嗎?因?yàn)橹笆枪蓶|拿錢(qián)買(mǎi)的。謝謝
老師,如果我們這邊的舊設(shè)備賣(mài)給其他公司的話,對(duì)方要我們開(kāi)票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請(qǐng)問(wèn)所得稅申報(bào)帶出的平均值是取:季末加季初數(shù)除以2嗎?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)算法的用意是什么?
老師,我是購(gòu)買(mǎi)方,銷(xiāo)方開(kāi)了紅票,我是不是得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊?
關(guān)聯(lián)報(bào)表-境內(nèi)外關(guān)聯(lián)和非關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)受讓合計(jì)這個(gè)金額是庫(kù)存商品+固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)額嗎
老師項(xiàng)目上的工人體檢費(fèi)應(yīng)進(jìn)什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺(tái)不開(kāi)票可退稅設(shè)備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預(yù)收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務(wù)局申報(bào)了出口金額69823.99元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬要怎么調(diào)整?
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,可以開(kāi)什么發(fā)票,一般項(xiàng)目:企業(yè)管理:企業(yè)管理咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù):會(huì)議及展覽服務(wù):社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù):信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
關(guān)聯(lián)報(bào)表-境內(nèi)外關(guān)聯(lián)和非關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)出讓合計(jì)這個(gè)是銷(xiāo)售商品收入嗎,含勞務(wù)收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來(lái)是應(yīng)收賬款公司的,現(xiàn)在這個(gè)公司余額對(duì)不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯(cuò)的紅沖做應(yīng)收賬款公司啊?
會(huì)計(jì)如何做賬
、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
以后慢慢把錢(qián)還給股東,就相當(dāng)于公司花錢(qián)買(mǎi)的房產(chǎn)。會(huì)計(jì)如何做憑證
你好? 就相當(dāng)于公司花錢(qián)買(mǎi)的房產(chǎn) 借 固定資產(chǎn),貸銀行? /應(yīng)付賬款 等