你好,對的是的,大體的流程是這么做的。
老師 請問下①建筑項目 跨區域涉稅 繳稅的時候項目所在地按工程造價0.4%核定 經營所得個人所得稅后 是不是就不用在機構所在地全員全額申報了 不然就重復繳稅了 也不用做工資表了 ,直接用完稅憑證進成本 這樣可以嗎 ② 外經證預繳稅拿到完稅憑證后 是不是 當月就要把票開出來 不能拖到下月 ,如果可以 是什么理由
老師,我們老板是搞水利工程的,包活,現在從工地拿回來好多白條收據,都是老板付出去的錢,他想讓我做個賬,看一下自己這個活從干到結束,花了多少錢出去,這個賬不需要申報繳稅,這樣的情況是憑白條收據做個記賬憑證式的賬還是做個流水賬就可以了呢,有的支出連白條也沒有。。有的支出有白條收據
老師,一般納稅人申報的流程給說一下吧?到月底了,剛到一個公司,這個公司之前在代賬公司,這個月剛拿回來,可是這個月的進項還未勾選認證,我是需要先勾選認證嗎?然后您把整個流程給說一下吧?
老師,您好,我想問下一個公司一個月下來,整個流程是不是先拿到原始憑證,把業務錄入記賬憑證,然后月底結賬成本損益,就可以結賬,出報表。出完報表就是申報納稅。流程是這樣嗎?
老師我們是物業公司,分工是每個會計負責自己的小區,最后總賬那邊出報表,本月我的小區還沒開始交付,有人工成本存在,沒有收入,那我結轉收入成本怎么做分錄哦,還有就是有一筆招標代理服務費正在走流程,是入賬到應付賬款還是先不用管哦,目前明天是出國資委的報表先結一版,月底還要重新結賬
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術企業減按15%的稅率征收企業所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉款能減少風險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產負債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當時沒票占估借:庫存商品 貸:應付賬款 結轉了 借:主營業務成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款 結轉成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發票都能開什么項目名稱
結賬成本損益這個是涉及到那個會計科目呢?這個要怎么算?
你好,主營業務收入,主營業務成本、其他業務收入、其他業務成本,管理費用、銷售費用、財務費用、營業外收支。
都是看發生額, 主營業務收入、其他業務收入、營業外收入是貸方發生額,其他的都是借方。
還是不太明白,打個比方,月初做賬,借:應收賬款10000 貸:主營業務收入10000 銀行收到 錢,借:銀行存款10000 貸:應收賬款10000 ,那我月底怎么結賬?
借主營業務收入貸本年利潤10000
不對呀,老師,利潤怎么是10000,那還要成本呢?
那成本要怎么做?
成本沒有做 我怎么給你結轉? 你咋不做
成本多少的 你寫上
我這個只是打個比方而已,實際不是這個,我就是不懂做成本才問的,我們這邊用到是金蝶,
銷售產品 借主營業務成本8000,貸庫存商品8000, 借本年利潤貸主營業務成本8000。
不如我這樣問吧,就是說當一個企業發生費用,(銷售費用,管理費用,制造費用)總共是8000 ,發生的時候 借:銷售費用5000 制造費用2000 管理費用1000 貸:銀行存款8000. 月底結轉的時候為什么就是借:本年利潤8000 貸:銷售費用5000 制造費用2000 管理費用1000 ?為什么要結轉,是看知道這個月賺了多少錢嗎?
你不結轉的話,你的資產負債表不平衡,必須得結轉。
說的再通俗一點,結轉什么意思?
結轉到這個科目沒有余額的意思
那也就是說損益類科目是不能有余額,其他科目可以,資產、負責、所以者權益月末才能顯示余額,這樣資產=負責+所以者權益才能平?是這個意思吧
是的是的是這個意思的。