親,你好 不用退,我們以價稅合計入賬就可以。
是小規模納稅人,對方給開了專用發票,是不是只要不認證就可以,還是要退回去讓開普票
我們這邊是小規模納稅人,對方是一般納稅人在那邊買了辦公用品,給開具是增值稅專用發票,會計說要普通發票可以,是不是現在要那邊重新開具普通發票呢
老師,小規模納稅人收到外單位開的增值稅專用發票需要退給對方作廢了重新開普通發票嗎?還是可以直接用含稅金額入賬?
老師你好,我們是小規模納稅人購貨對方給我們開具的是增值稅專票,我們可以入賬嗎,還是需要退回讓對方開普票
對方上個月給我們公司開了一張專票和一張普票,我公司都還沒入賬,現在對方要給我們退款,讓我公司把專票和普票都給他退回去,我知道專票我要給他退回去他去開紅字發票,普票也要給他退回去嗎?是不是普票不用給他退啊?有相關的規定嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的,謝謝老師,小規模納稅人是不是每個月都要申報自然人電子稅務局扣繳端里的工資薪金申報呀。
是的,親,要按電子稅務局-我的信息-稅費種認定信息的要求填寫。