您好,您的在建工程全部收到了發(fā)票的嗎?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬(wàn)的工程款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬(wàn),我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),貸銀行存款5萬(wàn),現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),貸應(yīng)付賬款——暫估5萬(wàn),然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬(wàn),貸在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),在建工程——攤銷費(fèi)用2萬(wàn),我這么做對(duì)嗎?
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對(duì)的呢? 6月1日,收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款 20萬(wàn) 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 20萬(wàn) 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項(xiàng)目 20萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬(wàn) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬(wàn) 貸:銀行存款 20萬(wàn) 6月22日收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款25萬(wàn) 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目25萬(wàn) 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬(wàn) 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗(yàn)收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬(wàn) 貸:在建工程45萬(wàn) 關(guān)于“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項(xiàng)該怎么體現(xiàn)呢
有個(gè)在建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn), 借:固定資產(chǎn) 貸:在建 應(yīng)付(還未付給供應(yīng)商的款) 12月1日付了供應(yīng)商款100萬(wàn),因?yàn)槲崔D(zhuǎn)固的時(shí)候都是通過(guò)預(yù)付賬款的,所以想繼續(xù)通過(guò)預(yù)付賬款 借:預(yù)付100 貸:銀行存款100 12月8日收到發(fā)票50萬(wàn)(稅假設(shè)10萬(wàn)) 這個(gè)如何做了?如何在預(yù)付、應(yīng)付、還要進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄啊?
老師,,有個(gè)融資租賃設(shè)備想請(qǐng)教您?購(gòu)買設(shè)備合同含稅價(jià)格4475387元,我司已支付10%預(yù)付款給供應(yīng)商447538.7元,尾款4027848.3元(未付)。找到融資租賃公司,租期24個(gè)月,租金總額4202816元,留購(gòu)價(jià)款100元。融資租賃公司已將服務(wù)費(fèi)100000元和設(shè)備4475387元開票了。分錄是否這樣寫:1、支付定金,借:預(yù)付賬款447538.7 貸:銀行存款447538.7;2、收設(shè)備發(fā)票,正常分錄,借:固定資產(chǎn) 3960519.48 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)514867.52 貸 :應(yīng)付賬款 4027848.3 貸:預(yù)付賬款 447538.7。但現(xiàn)在是融資租賃,租金總額4202816元,分錄應(yīng)該是 借:固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) 4202816 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 4202816。請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)分錄怎么調(diào)整?
老師,新辦公室采購(gòu)了10件家具,本月付了一半款,家具在月底月初陸續(xù)到貨,下個(gè)月會(huì)支付剩余款項(xiàng),款項(xiàng)全部支付完才會(huì)開發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月能否先 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款, 下個(gè)月等發(fā)票到了, 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(剩余款)。這樣做分錄可以嗎? 主要由于這個(gè)月系統(tǒng)里的固定資產(chǎn)卡片里讓填“未稅成本”,但沒有發(fā)票沒法確定金額,也沒有好辦法創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡片。
老師請(qǐng)問(wèn),管理費(fèi)用—福利費(fèi),職工培訓(xùn)費(fèi),社保費(fèi)用。在所得稅匯算清繳的時(shí)候,期間費(fèi)用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調(diào)增要繳多少所得稅,小規(guī)模
以勞務(wù)派遣用工的,直接支付給個(gè)人的福利費(fèi),能稅前扣除嗎
老師,我們小規(guī)模,收到個(gè)人打款1,我們還沒有開票,無(wú)票收入分錄怎么做,開票只能公對(duì)公對(duì)嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業(yè)務(wù)成本對(duì)2020年度利潤(rùn)總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發(fā)票金額是2387.42呢
3月份工資已經(jīng)計(jì)提完 個(gè)稅申報(bào)完了,現(xiàn)在又要改兩個(gè)人的工資 這個(gè)工資表是直接變動(dòng)嘛
老師,行政單位業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中工資福利費(fèi)用和商品服務(wù)費(fèi)用各自的1萬(wàn)元,要調(diào)整到業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用中的對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助去,請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么寫啊?
老師,個(gè)人對(duì)公轉(zhuǎn)賬 備注企業(yè)名稱 可以開發(fā)票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發(fā)貨用,那得計(jì)入銷售費(fèi)用的什么科目
借:固定資產(chǎn) 貸:在建(收到發(fā)票且已付款) 應(yīng)付賬款(未收到發(fā)票未付款)
收到發(fā)票50萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款40 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 10 貸:預(yù)付賬款 50