你好,是需要分錄嗎
清華園食品有限公司2021年11月發(fā)生如下經濟業(yè)務(1)公司共有職工200名,其中170名為直接參加生產的職工,30名為總部管理人員。2021年11月,甲公司以其生產的每臺成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價為每臺1000元,該公司適用的增值稅稅率為13%。(2)2021年11月10日,以公司生產的產品對外捐贈,該批產品的實際成本為200000元,售價為250000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32500元。(3)2021年11月25日,公司一批原材料對外進行長期股權投資。該批原材料實際成本為600000元,雙方協(xié)商不含稅價值為750000元,開具增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為97500元。請應用所學知識分析以上業(yè)務,并進行會計核算處理。
(3)12月8日,收到乙公司作為資本投入的原材料批,該批原材料投資合同或協(xié)議約定價值(不含可抵扣的增值稅進項稅額部分)為100000元,投資方提供的增值稅發(fā)票上列明的增值稅進項稅額為13000元,東方公司對原材料按實際成本進行日常核算。(4)12月10日,公司將其自行開發(fā)完成的非專利技術出租給丙公司,該非專利技術成本為3600000元,雙方約定的租賃期限為10年,甲公司采用年限平均法按月進行攤銷。(請把攤銷的計算過程寫上)(5)12月15日,公司為宣傳新產品發(fā)生廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為6000元,價稅款項用銀行存款支付。(6)12月16日,公司按規(guī)定當月實際應交車船稅24000元,應交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元。(7)12月20日,以銀行存款捐贈“希望工程”50000(⑧)12月31日,以銀行存款繳納本月增值稅6000元,上月增值稅8000元。36.(207)請在白紙上手寫答案后拍照上
寫會計分錄(3)12月8日,收到乙公司作為資本投入的原材料批,該批原材料投資合同或協(xié)議約定價值(不含可抵扣的增值稅進項稅額部分)為100000元,投資方提供的增值稅發(fā)票上列明的增值稅進項稅額為13000元,東方公司對原材料按實際成本進行日常核算。(4)12月10日,公司將其自行開發(fā)完成的非專利技術出租給丙公司,該非專利技術成本為3600000元,雙方約定的租賃期限為10年,甲公司采用年限平均法按月進行攤銷。(請把攤銷的計算過程寫上)(5)12月15日,公司為宣傳新產品發(fā)生廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為6000元,價稅款項用銀行存款支付。(6)12月16日,公司按規(guī)定當月實際應交車船稅24000元,應交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元。(7)12月20日,以銀行存款捐贈“希望工程”50000(⑧)12月31日,以銀行存款繳納本月增值稅6000元,上月增值稅8000元。36.(207)請在白紙上手寫答
36、業(yè)務題:(20分)東方公司為一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%,2021年12月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)12月1日,從銀行借入為期6個月年利率6%的借款600000元,已存入銀行存款戶(2)12月5日,董事會決定將本公司生產的電暖氣作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,公司共有職工200名,其中直接參加生產的職工170名,管理人員30名。該批電暖氣的單件成本為900元,市場銷售價格為每件1000元(不含增值稅)(3)12日8日,收到2公司作為資本投入的原材料一批,該批原材料投資合同或協(xié)議約定價值(不含可抵扣的增值稅進項稅額部分)為100.000元,投資方提供的增值稅發(fā)票上列明的增值稅進項稅額為13000元,東方公司對原材料按實際成本進行日常核算。(4)12月10日,公司將其自行開發(fā)完成的非專利技術出租給內公司,該非專利技術成本為3600000元,雙方約定的租賃期限為10年,甲公司采用年限平均法按月進行攤銷。(請把攤銷的計算過程寫上)(5)12月15日,公司為宣傳新產品發(fā)生廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為6000元,價稅
37、業(yè)務題:(20分)東方公司為一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%,2021年12月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)12月1日,從銀行借入為期6個月年利率6%的借款600000元,已存入銀行存款戶。(2)12月5日,董事會決定將本公司生產的電暖氣作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,公司共有職工200名,其中直接參加生產的職工170名,管理人員30名。該批電暖氣的單件成本為900元,市場銷售價格為每件1000元(不含增值稅)。(3)12月8日,收到乙公司作為資本投入的原材料一批,該批原材料投資合同或協(xié)議約定價值(不含可抵扣的增值稅進項稅額部分)為100000元,投資方提供的增值稅發(fā)票上列明的增值稅進項稅額為13000元,東方公司對原材料按實際成本進行日常核算。(4)12月10日,公司將其自行開發(fā)完成的非專利技術出租給丙公司,該非專利技術成本為3600000元,雙方約定的租賃期限為10年,甲公司采用年限平均法按月進行攤銷。(請把攤銷的計算過程寫上)(5)12月15日,公司為宣傳新產品發(fā)生廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為6000元,價稅款項用銀行存款支付
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現(xiàn)在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發(fā)票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現(xiàn)在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現(xiàn)在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應該加權平均嗎,為什么答案上是目標資本結構*個別資本成本,沒有加權平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數(shù)據帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結轉,分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態(tài)是日終自動回退票還有3天到期我提前點了