你好,如果費用是真實的,會計上可以入賬。 但是由于沒有取得發票,是不可以抵扣所得稅的
老師 請問一下這種票可以用來做原始憑證入賬 抵扣費用嗎?
老師 請問一下這種票可以作為原始憑證 報賬嗎?可以抵扣費用嗎
老師,這種收據可以作為原始憑證嗎?
老師,這種可以作為報銷憑證嗎?可以計算抵扣嗎?
這種可以作為原始憑證入賬并稅前扣除嗎?
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
老師 請問一下如果 會計上入賬,到時候納稅調增,分錄是怎么寫?
你好,到時候納稅調增,有導致補交所得稅 嗎
老師 如果導致補交,和沒有導致補交,分別是怎么處理呀?(老師,我還是零基礎小白,我不知道分別遇到這個情況了該怎么做)
你好 ?如果導致補交 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款 沒有導致補交,不需要做分錄
噢噢 謝謝老師
老師,如果沒有導致補交企業所得稅,但是在稅法角度是不是也多抵扣了費用,少交了企業所得稅?
你好,納稅調增,沒有導致多抵扣費用,沒有導致少交企業所得稅啊