同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
我們公司有一間辦公室一年房租18000,是其中一個(gè)股東的房子,這18000沖減他的資本金,,要求資本金一次沖完,房租分?jǐn)偅旅娣咒洠?借,預(yù)付賬款-房租18000, 貸,其他應(yīng)付款-股東18000, 借,其他應(yīng)付款-股東18000, 貸,實(shí)收資本18000 借,管理費(fèi)用-房租1500, 貸,預(yù)付賬款-房租1500, 這樣對(duì)么?
剛組建的4S店,租賃房東的房屋租金64750和保證金50000均由南京母公司全額轉(zhuǎn)給房東,房東開(kāi)專(zhuān)票給我們,會(huì)計(jì)憑證怎么做?租金跨年了,需要按月攤銷(xiāo)嗎,賬務(wù)處理怎么做? 借:預(yù)付賬款——房東64750 ,其他應(yīng)收款——保證金50000 貸:實(shí)收資本——南京母公司114750 實(shí)際攤銷(xiāo)時(shí),借:管理費(fèi)用——房租20555.56 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣增值稅 3083.33 貸:預(yù)付賬款——房租 23628.89 這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì)?
老師你好,我們公司開(kāi)來(lái)了12000元房租租賃發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬,借預(yù)付12000 貸其他應(yīng)收,老板墊付的,每月攤銷(xiāo),借管理費(fèi)用 貸預(yù)付
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬(wàn),當(dāng)時(shí)公司賬面上沒(méi)有錢(qián),老板用自己的私人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元,前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-房租 21萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 21萬(wàn) 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元,4萬(wàn)元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 5萬(wàn) 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢?是借:其他應(yīng)付款-老板 4萬(wàn) 貸:銀行存款 4萬(wàn),對(duì)不對(duì)啊?
公司高層代墊的項(xiàng)目租金,已經(jīng)報(bào)銷(xiāo),目前未收到發(fā)票,賬務(wù)處理可以這樣做嗎 借:預(yù)付賬款-房屋租金 貸:其他應(yīng)付款-XX 借:其他應(yīng)付款-XX 貸:銀行存款-工行 發(fā)票來(lái)了 借:管理費(fèi)用-房屋租金 貸:預(yù)付賬款-項(xiàng)目租金
我單位是高新技術(shù)企業(yè)(軟件技術(shù)服務(wù)),軟件是外包的(技術(shù)服務(wù)合同),外包做完后直接賣(mài)給客戶(hù),開(kāi)的也是技術(shù)服務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)外包軟件如何入賬?
老師你好,我下游個(gè)人銷(xiāo)售一臺(tái)空調(diào)5000元,國(guó)補(bǔ)500元,他不壓貨賣(mài)出去直接從我們倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨,客戶(hù)到我們公司走國(guó)補(bǔ)刷卡付款5000元,我們需要給賣(mài)出空調(diào)的人返利300元,我是這樣做的分錄 商品出庫(kù)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 收到客戶(hù)款 借銀行存款5000元 應(yīng)收賬款國(guó)補(bǔ)500元 貸其他應(yīng)付款300元 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5200元 這樣做對(duì)嗎
老師,印花稅是怎么計(jì)提,分錄是什么
那 我3月份的不含稅收入是100,增值稅稅負(fù)是2%,那我當(dāng)期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元,
請(qǐng)問(wèn)老師非盈利組織收到客戶(hù)打來(lái)的銀行驗(yàn)證款不需要退回,分錄怎么做
老師你好,剛開(kāi)始供應(yīng)商不開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)金交易,我就做了借 原材料 貸庫(kù)存現(xiàn)金 ,現(xiàn)買(mǎi)的多讓他們累計(jì)開(kāi)發(fā)票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務(wù)派遣發(fā)工資是不是自己公司就不用計(jì)提工資?
老師,我想問(wèn)一下,一個(gè)總公司帶著兩個(gè)分公司,這三個(gè)公司都是獨(dú)立建賬做賬,在稅務(wù)上做了企業(yè)所得稅匯總申報(bào),就地繳納的備案,然后這三個(gè)公司的稅務(wù)網(wǎng)上都有各自的財(cái)務(wù)報(bào)表,那我想問(wèn)一下,各自的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)是用各自公司的數(shù)據(jù)嗎?還是用三個(gè)公司的匯總數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表存貨項(xiàng)目和未分配利潤(rùn)同時(shí)減了,那利潤(rùn)表是減哪個(gè)項(xiàng)目呢?
老師公司原來(lái)是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開(kāi)始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?