你好 具體的分錄是: 借:主營業務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 如采購的貨物發票的進項稅是13%,出口退稅率是10%,假定進項稅是1300元,如果有進項稅留抵稅額,只能退1000元,還有300元不能退稅,這個不能退稅的就是必須做進項稅轉出處理 借:主營業務成本300 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)300
出口樣品有報關單但不收匯,如何做進項稅額轉出?怎么計算轉出的進項稅額
老師你好,公司做外貿出口貨物的一般納稅人,上月已開出口免稅發票,其進項發票和報關單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請退稅,現在申報增值稅按國內銷售申報?
你好,出口的時候報關單上的紙箱不能退稅怎么處理?
你好老師,出口貨物報關單上的紙箱不能退稅,得做進項稅轉出,怎么計算進項稅?
老師,你好,我想問下,外貿公司,出口的報關單上,有一個貨物,是可以退稅的項目,但是我們不想退稅,也沒有開進項發票。那這報關單上這一筆貨物怎么處理?
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規上企業是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價格2000多,合計總價不到到2W,可以直接入當期費用嗎
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費嗎
你好老師,業務員幫公司銷售產品,他賣給客戶,公司按折扣收業務的錢,客戶欠業務的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張增值稅發票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發現發票開具單價錯誤后恢復服務登記,2023年12月28號對開錯的兩張發票,開具了紅字發票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發票,請問這兩張藍字發票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期,或者說應該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個商品,售賣單價不同,我怎么算平均單價
請問一件代發商品何時確認收入繳納增值稅