您好,是的4000是分界線的
老師你好,問您一下公司員工和公司簽訂租車協(xié)議,比如每個月支付租金1000元,那員工是不得去稅務局給公司開具發(fā)票,然后員工得交增值稅和附稅,1000元所得還得并入工資薪金所得繳納個人所得稅?那之后在使用過程中的油費通行費是不就可以報銷了?然后保險和車輛維修費不可以報銷
老師我們公司沒有車輛,所有開發(fā)人員,自有車輛外出,規(guī)定,采用實報實銷制度,讓他們提供公里數(shù),在財務管理制度中列名!另外車損以補貼形式在工資體現(xiàn),這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎!? 我看大部分都說和員工簽訂租車協(xié)議,老師簽訂協(xié)議的話,不約定租車費!只寫明與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關的,提供油票過路費,實報實銷形式!這樣可以嗎?業(yè)務人員每天都外出,用車很頻繁!要是開什么租賃費發(fā)票太麻煩!再說了,也量化不出來,每月支付多少租賃費合適!業(yè)務員嫌太麻煩!也不合理!
請問 個人出租車輛給公司用?稅率怎么算啊 是不是那個月租金4000元分界線? 另外 如果有租賃協(xié)議 所有車輛費用就可以全部報銷入賬對吧?
老師,個人車給公司用,做了私車公用協(xié)議,每個月480元,直接拿著收據(jù)入賬:管理費用-車輛租賃費用,這樣就可以嗎,對方也不用去開票? 如果是私車公用每個月1000元,個人是怎么開票給公司入賬的,稅費率是都要交哪些,加起來要多少稅率?
我們公司2020.12月買了臺車,購買方發(fā)票抬頭是私人,私人是以舊換新車,我們公司公賬付款給這個私人,開的油卡充值卡的發(fā)票,也報銷了油費,1.然后這個可以簽租車協(xié)議嗎?油卡充值卡發(fā)票入賬合規(guī)了呢?2.如果專管員問我可以和專管員說(私車公用,沒有收租金,只提供燃油費,不屬于租賃關系,只是借用關系?)3.我們也有領導層和同事自己有車,外出辦事,報銷的加油票,怎么入賬合規(guī)呢?如果專管員問,我怎么回答呢?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
不是的,保險和修理費不能入賬的
具體一點可以嗎?我忘記了?
沒超過4000是減去800 超過4000減去20%
所以 公式是小于4K (X-800)*20%;大于或等于4K 是(4K+-4K*0.2)*0.2
對的 就是這么計算的
好的 這個是按照轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)所得計稅 對吧 那要交印花稅的
對的 印花稅也得繳納的