同學(xué)你好 理由:年初的20不參與計提,且不是按照利潤總額計提,應(yīng)當按照凈利潤計提 正確分錄: 借:利潤分配-提取法定盈余公積100*75%*10% 貸:盈余公積-法定盈余公積100*75%*10%
1、甲上市公司2019年1月1日所有者權(quán)益構(gòu)成情況如下:股本1 500萬元,資本公積100萬元,盈余公積300萬元,未分配利潤400萬元。2019年度實現(xiàn)利潤總額為200萬元,按10%和5%分別提取法定盈余公積和任意盈余公積,企業(yè)所得稅稅率為25%。假定不存在納稅調(diào)整事項及其他因素,甲上市公司2019年12月31日可供投資者分配的利潤為( )萬元 2、某企業(yè)年初未分配利潤貸方余額為400萬元,本年實現(xiàn)凈利潤1600萬元,按凈利潤的10%提取法定盈余公積,提取任意盈余公積100萬元,向投資者分配利潤80萬元。該企業(yè)年末可供分配利潤為( )萬元。 這兩道題算法為什么一個要減去提取的盈余公積一個不減呢
某公司2018年利潤總額為1000萬元,其中,國債利息收入(免所得稅)60萬元,所得稅稅率為25%,按稅后利潤的10%提取法定盈余公積,按稅后利潤的5%提取任意盈余公積金。年初未分配利潤為100萬元。?計算:①該公司的凈利潤;?②提取的法定盈余公積和任意盈余公積;?③最多可用來分配給投資者的利潤;?④若應(yīng)付投資者的利潤按本年凈利潤的70%計算,該企業(yè)的期末未分配利潤是多少??請做出會計分錄:?(1)期末將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶;?(2)本年凈利潤由本年利潤賬戶轉(zhuǎn)入利潤分配賬戶;?(3)提取盈余公積;?(4)按計算④中資料,向投資者分配利潤。???
四、某企業(yè)年初所有者權(quán)益總額為500萬元,年內(nèi)接受投資者投入資本為45萬元,本年實現(xiàn)利潤總額為100萬元,所得稅稅率為25%,分別按10%和5%的比例提取法定盈余公積和任意盈余公積金,并決定向投資者分配利潤30萬元。 要求根據(jù)上述資料,計算下列項目的金額: 1.所得稅費用= 2.凈利潤額= 3.企業(yè)本年提取的法定盈余公積= 4.企業(yè)本年提取的任意盈余公積= 5.年末所有者權(quán)益總額=
38【單選題】2021年1月1日,某企業(yè)資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”項目的金額為—20萬元,2021年度該企業(yè)實現(xiàn)凈利潤120萬元,按10%的比例提取法定盈余公積,假定不考慮其他因素,2021年12月31日,該企業(yè)資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”項目的期末余額為()萬元。A.88B.100C.90D.12039【單選題】某企業(yè)年初未分配利潤為100萬元,本年凈利潤為1000萬元,按10%計提法定盈余公積,按5%計提任意盈余公積,宣告發(fā)放現(xiàn)金股利為80萬元,該企業(yè)年末未分配利潤為()萬元。A.855B.867C.870D.87440【多選題】甲公司“盈余公積”年初余額為600.萬元,本年提取法定盈余公積200萬元,提取任意盈余公積50萬元,用盈余公積轉(zhuǎn)增資本150萬元,用盈余公積發(fā)放現(xiàn)金股利60萬元,假定不考慮其他因素,以下說法中正確的有()(2021年)A.所有者權(quán)益總額不變B.所有者權(quán)益減少60萬元C.留存收益減少60萬元D.留存收益減少210萬元
海明公司2016年年末未分配利潤為-350萬元(已達到稅后彌補的要求)2016年企業(yè)的負債1000萬,平均的利率為10%,2017年實現(xiàn)營業(yè)收入10 000萬元,變動成本率60%,固定成本1000萬元,所得稅率25%。該公司分別按10%和5%提取法定盈余公積金和任意盈余公積。根據(jù)以上資料分析: 1計算該公司2017年的凈利潤 2計算該公司2017年提取的法定盈余公積和任意盈余公積的數(shù)額
老師,您好 一般納稅人認證了部分發(fā)票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
公司每個月都有購買預(yù)售卡和禮品卡 超過多少金額有風(fēng)險 財務(wù)日常怎么處理
我公司要網(wǎng)上減資,需要提交公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優(yōu)惠政策,存在未按會計核算規(guī)定計入當期損益,申報企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續(xù)要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進項發(fā)票也到了,庫存也不小,銷售發(fā)票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因為進項差價大,增值率高嗎
內(nèi)外賬交接需要注意什么?