您好,是記入到這個科目的
分公司收到總公司錢,是做往來其他應付款這樣嗎
收到其他公司轉(zhuǎn)來的往來款,是做其他應收款還是其他應付款
老師,往來款可以只做一個科目 嗎?比如說收到A公司往來款做其他應收款貸方,支付A公司往來款的時候也做其他 應收款反借向。這樣可以嗎
我們總分沒有買賣貨物往來,有一些總分公司往來,分公司:只有一些其他應收款-總公司;總公司:其他應付款-分公司,這個在做合并報表怎么做?
老師您好,我這邊是總公司,打款給分公司繳納所得稅(這筆所得稅本來應該是總公司承擔的),1.流水收到總公司往來款,2.分公司賬戶繳納所得稅。請問,我可以這樣做賬嗎: 借:銀行存款 100 貸:其他應付款-總公司 ; 借:應交稅費-所得稅 貸:其他應付款-總公司
客戶已付款,貨物暫未發(fā),但當月能發(fā)完,可以提前把發(fā)票先開了嗎?
轉(zhuǎn)租農(nóng)業(yè)土地,可以做無票收入嗎,有些什么稅,稅率是多少
對公轉(zhuǎn)了一筆款給私人名義是還款但是之前這個私人又沒有轉(zhuǎn)錢過來,我應該怎么做賬啊
應收賬款對方科目可以是哪些
老師一般納稅人可以給小規(guī)模開普票嗎
老師,這個經(jīng)營范圍可以開勞務費發(fā)票嗎
注銷公司需要做清賬嗎
老師舉個例子,1-20開出去的發(fā)票都是小規(guī)模一個點的,現(xiàn)在20-30開出去的發(fā)票是我提交了本月生效一般納稅人的,是不是需要1-20開的發(fā)票紅沖重新開嗎
老師您好,確認一下,2014年開的公司,哪年完成實繳?
3月底發(fā)工資,4月申報個稅,3月底發(fā)的工資扣的個稅是4月申報的嗎,怎么知道扣多少還沒申報,
那新公司裝修了一下,付了材料費,人工費,入管理費用裝修費,勞務費這樣對嗎
對的,就是記入找個科目
這樣的需要附件入庫出庫單嗎
這個直接用就不需要了
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評
老師,還有一個問題,有一筆個人匯入的錢三元錢,匯錯了的,上個月匯入要這個月還給他,那我做上個月賬的時候能忽略掉這筆三塊錢不入賬,到下個月給處理嗎?不想這個月在賬上掛一下
你如果不想做的話就可以不做,但是我覺得你還是得做一下合適。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。