你好,借方登記: A、其他應收款保管人員300元 B、其他應收款保險公司400元 D、營業外支出200元
庫存現金清查時短款38元,屬于出納員的責任。2.紅星公司在對存貨進行清查時,盤盈原材料一批價值340元,原因待查。3.紅星公司在對固定資產清查后發現,盤虧一臺設備,原價20000元,已提折舊5000元。經查明屬于保管員保管不善造成的失竊損失。4.A公司2013年1月末,財產清查的結果如下:(1)甲材料盤虧500千克,單位成本2.00元,列賬待查。(2)盤盈乙材料200千克,單位成本1.00元,列賬待查。(3)上級決定對上述盈虧的甲材料,其中300千克,屬倉庫管理人員李林過失造成,應由其賠償,其中200千克,其余屬管理制度不健全造成的,列入營業外支出(4)上級決定對上述盤盈的乙材料系計量不準造成的,應沖減管理費用。(5)倉庫保管員李林交來應賠款600元。(6)將盤盈的現金12元,計入營業外收入。(7)因水災造成的損失50000元,處理結果如下:保險公司同意賠償40000元,剩余部分計入營業外支出。要求:根據以上資料編制相關的會計分錄。
東方公司在報表決算前進行財產消查時發現如下問題,要求做出以下事項薇準前后的賬務處理。(1)現金短缺100元,經查明是由于出納收發錯誤造成的,經批準由出納賭償。(2)原材料甲盤盈100千克,單價為10元/千克,經查明屬于自然升溢。(3)原材料乙盤虧5000元,其中400元屬于定額內自然損耗,500元是由于計量不準造成的誤差,1300元屬于保管人員失職造成的丟失,2800元屬于非常災害造成的。報經批準后,因計量不準多發和定額內損耗列入管理費用;因保管員失職造成的由其賠償,款項尚未收回;非常災害造成的2800元中由保險公司賠償2200元,600元列入營業外支出。(不考慮增值稅)(4)盤虧設備一臺,固定資產原值為50000元,已經計提折舊8000元,未計提減值準備,經查明屬于失竊,可以獲得保險公司賠償20000元。
東方公司在報表決算前進行財產消查時發現如下問題,要求做出以下事項薇準前后的賬務處理。(1)現金短缺100元,經查明是由于出納收發錯誤造成的,經批準由出納賭償。(2)原材料甲盤盈100千克,單價為10元/千克,經查明屬于自然升溢。(3)原材料乙盤虧5000元,其中400元屬于定額內自然損耗,500元是由于計量不準造成的誤差,1300元屬于保管人員失職造成的丟失,2800元屬于非常災害造成的。報經批準后,因計量不準多發和定額內損耗列入管理費用;因保管員失職造成的由其賠償,款項尚未收回;非常災害造成的2800元中由保險公司賠償2200元,600元列入營業外支出。(不考慮增值稅)(4)盤虧設備一臺,固定資產原值為50000元,已經計提折舊8000元,未計提減值準備,經查明屬于失竊,可以獲得保險公司賠償20000元。
借:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢 貸:庫存商品 對于盤虧的存貨應根據造成盤虧的原因,分別情況進行轉賬。 屬于定額內損耗以及存貨日常收發計量上的差錯,即正常損失,經批準后轉作管理費用。 借:管理費用 貸:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢 對于應由過失人賠償的損失,應作如下分錄: 借:其他應收款 貸:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢 對于自然災害等不可抗拒的原因而發生的存貨損失,即非正常損失,應作如下分錄: 借:營業外支出──非常損失 貸:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢 對于無法收回的其他損失,經批準后記入“管理費用”科目。 借:管理費用 貸:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢 老師,這個轉管理費用的話要設置什么二級科目
WXR公司2020年12月31日進行財產清查,發現下列事項:(1)盤虧機器一臺,原價25000元,已提折10000元,經批準轉入營業外支出(2)甲產品盤盈800元,經查明屬于平時收發計量不準造成,按規定沖減管理費用(3)發現乙材料盤虧1500元,經查明屬于定額自然損耗500元,由于遭受臺風襲擊損失170元,由于保管人員失職,應由其賠償830元。(4)水災導致乙產品發生損壞,總價值120000元,經清理,收回殘料,估計8000元,已入庫,保險公司同意賠償100000元,其余損失經批準列作營業外支出會計分錄
老師您好,新工地產生考證費用,要怎么記科目
老師早上好!企業所得稅年報中的累計折舊資產計稅基礎是怎么算的呢,還有稅收折舊攤銷是怎么算的
你好,老師,請問24年12月有筆費用要在匯繳調增,放管理費用的,請問25年的賬務處理是先紅沖24年這筆費用嗎
老師早上好!請問,所得稅季報,賬還沒做好的情況下,能不能先估數填報?稅法上允許這么操作嗎?
老師用于研發人員的差旅費,需要怎樣單獨做賬
單位涉及到退稅問題,強制申報之后,稅務機關在申報日最后一天還沒解鎖,那么退稅的話是需要在申報日最后一天前完成嗎?還是稅務機關解鎖之后當月的任意一天呢?
哪位老師幫我做一下這題謝謝
收到員工負數工資退回,因為有扣社保工資不夠支付社保錢,會計分錄應該怎么做
老師,一般納稅人企業,購入商品時,專票跟普票各自怎么入賬
表格中怎樣顯示計算過程