您好 比如收入100萬 應納稅所得額1000000*0.002=2000
老師,熊老師在講課時,說這個核定征收公式可以推查賬征收的所得稅稅負率。請問是怎么推的?能舉例說明一下嗎?我有點不明白
老師,請問小型微利企業不超過100萬的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率納所得稅是什么意思,能不能舉個例子解釋一下應該怎么來算?
這個減按12.5%,按20%計算所得稅是什么意思?減按25%按20%計算所得稅是什么意思?能舉例說明嗎?? 答:同學你好 比如某小微企業 年應稅所得稅額為150萬 應納所得稅=100*12.5%*20%加上50*25%*20% 這個稅收優惠政策是什么時候開始到什么時候結束。
老師好,電子稅務局里面的稅種認定信息里面,增值稅的征收率是0.03,企業所得稅的征收率是0.002,這分別是什么意思
第三行企業所得稅征收率是0.002,代表的是什么意思,怎么計算,請老師舉個例子說明
小企業會計準則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點亂 宋生老師,樸老師,家權老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
好的老師,平時做賬的時候是不是把應納稅所得額控制在這個范圍內就可以了
不是的 看您截圖單位是核定征收企業所得稅的 根據單位開票的不含稅金額計算繳納企業所得稅 不是根據利潤繳納的
后面征收方式是自行申報,啥意思
就是單位要在電子稅務局里面申報
征收方式在系統里怎樣查?
您這個截圖上有 0.002 就是核定征收 沒有的話 就是查賬征收? 0.002計算出來是應納稅所得額 還要乘以稅率計算企業所得稅的
核定征收是不是與利潤沒關系,只要發生收入,就按征收率計算應納稅所得額,然后根據稅率計算企業所得稅?
是的 這樣理解正確的
但我這個企業所得稅報表是A類表
A類表那應是查賬征收 你截圖上確實是核定征收 實在不行 您明天電話咨詢下當地稅務大廳或者12366 看是怎么回事
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!