您好,你當(dāng)時(shí)是貸,應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?
您好,發(fā)放工資時(shí)候,一共三個(gè)人忘記扣一個(gè)人的個(gè)稅了再工資表里,但是個(gè)稅app上扣了,比如這個(gè)月工資100,個(gè)稅一共20,,忘記扣個(gè)稅的那個(gè)人金額10,會計(jì)分錄是計(jì)提,借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付工資100,發(fā)放工資時(shí),借應(yīng)付工資100貸銀行存款80應(yīng)交個(gè)稅20,交個(gè)稅時(shí)借其他應(yīng)收10貸銀行10,是這樣嗎還是像我這種結(jié)果怎么做呀
有一個(gè)采購部同事的工資5000元我計(jì)提了,科目是借:銷售費(fèi)用-工資。但是發(fā)放工資的時(shí)候忘記發(fā)他的了,人力單獨(dú)又寫了一張付款單付他的工資的我應(yīng)該如何做賬才能做平
有一個(gè)采購部同事的工資5000元我計(jì)提了,科目是借:銷售費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,但是發(fā)放工資的時(shí)候忘記發(fā)他的了,人力單獨(dú)又寫了一張付款單付他的工資的我應(yīng)該如何做賬才能做平
之前計(jì)提工資,現(xiàn)在年底發(fā)放工資,一直計(jì)提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應(yīng)付職工薪酬 預(yù)支工資的時(shí)候借其他應(yīng)該 貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)放工資了,需要結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收不平了,應(yīng)付職工薪酬計(jì)提多了,我需要怎樣去平賬,實(shí)在找不出哪的事來了,怎樣做賬把他平了
老師,公司過年每人發(fā)了一千元購物卡我做在工資表內(nèi)了,12月計(jì)提的時(shí)候分錄是 借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬。這個(gè)月發(fā)放的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保) 應(yīng)交稅費(fèi),請問購物卡放哪個(gè)科目?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回作為財(cái)務(wù)人員獎勵,除了申報(bào)個(gè)人所得稅還要申報(bào)增值稅嗎
收到汽車廠家返利沖紅發(fā)票 -200000作為購買方如何做賬務(wù)處理 目前公司處于清算狀態(tài) 庫存為零
老師這里填總共的還是只填單位部分
老師,做內(nèi)賬別人打錢到公戶,備注投資款這是屬于公司的收入嗎
老師,客戶(個(gè)人)不要發(fā)票,但我們要做未開票收入,和客戶簽的合同要注明含稅嗎?金額比較大,款已匯到公司賬上
老師,我想問,我們采購的商品,里面包含每件商品的采購價(jià)和這批商品的開發(fā)費(fèi)用,開發(fā)費(fèi)用怎么入賬呢,
資料四:2×20年12月20日,因生產(chǎn)事故導(dǎo)致A生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢,殘值變價(jià)所得2.26萬元(含增值稅稅額0.26萬元)已存入銀行。老師單這個(gè)分錄咋寫呢
老師,你好,如果員工收到保險(xiǎn)賠款的話,賠款這部分需要報(bào)個(gè)稅嗎
初級已過,再糾結(jié)考注會還是中級呢,還是稅務(wù)師,麻煩老師指點(diǎn)一下方向,現(xiàn)在的就業(yè)形式
用甲公司作為股東成立一個(gè)A公司,請問這甲公司做賬需要注意哪些,如何做賬?