你好,涉及到增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,然后賬務(wù)的話,咱一開始這個車輛是在固定資產(chǎn)里面,然后借固定資產(chǎn)清理,借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) ,借銀行存款。貸固定資產(chǎn)清理 ,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,固 定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入和營業(yè)外支出。
公司把自己用過的車過戶給個人需要交哪些稅
股東把自己使用過的汽車過戶給公司,涉及哪些稅費(fèi),需要辦理哪些手續(xù)?
其他公司給我們公司過戶一輛車,需要交什么稅?怎么做賬務(wù)處理?
個人把自己使用過車輛銷售給公司,需要交個稅嗎?
公司將公司名下車輛過戶到個人名下,如何賬務(wù)處理,收入要上哪些稅
老師,民非企業(yè)的工商年檢要求財(cái)務(wù)報(bào)表的凈增加額要大于3萬,這個應(yīng)該只是要求本年,不是彌補(bǔ)以前年度虧損后的利潤吧
轉(zhuǎn)讓使用過的設(shè)備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設(shè)備,是不是一定要進(jìn)項(xiàng)增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設(shè)備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補(bǔ)繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補(bǔ)繳費(fèi)用是填寫在職工薪酬調(diào)整表公積金那欄嗎?還需要調(diào)減嗎?
老師你好,本公司2021年1月-2023年12月在億企贏做賬,2024年1月-2025年3月找的代賬公司在蕓豆會計(jì)做賬, 2025年4月開始要在億企贏做賬,蕓豆會計(jì)數(shù)據(jù)遷入后發(fā)現(xiàn)科目余額對報(bào)表對不上,經(jīng)倒插發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在就是2024年1月蕓豆期初余額跟2023年12月億企期末對不上,原因是代賬公司修改了科目導(dǎo)致數(shù)據(jù)對不上,現(xiàn)在該如何處理呢?
專票開3%換成普票怎么變成1%,對嗎
老師 這里的其他收入指什么?這里為什么不包括b選項(xiàng)
乙方是陜西的,甲方是海南的,建筑工程地方是海南,勞務(wù)工人是海南開的建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票 這樣陜西的工商需要代扣20%的稅嗎
請問老師,進(jìn)項(xiàng)增值稅專票,是即可以抵稅也可以同時抵成本是吧
我公司對A公司里的某一個項(xiàng)目投資,我這邊怎么入賬?
當(dāng)時購進(jìn)車輛的進(jìn)項(xiàng)稅,抵扣過了,用轉(zhuǎn)出嗎?
你好同學(xué),不用轉(zhuǎn)出的,如果我們一般那屬于你現(xiàn)在銷售的話,得開13個點(diǎn)的發(fā)票。也就是增值稅的按照13%來繳納增值稅,因?yàn)橐郧拔覀児催x認(rèn)證了。
處置舊的固定資產(chǎn),有沒有政策說是減按多少來就繳納稅的
您好,如果說您沒有認(rèn)證的話,按照3%減按2%,但是您現(xiàn)在已經(jīng)勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額了,只能按照13%了。