借管理費用等貸應付票據。沒有發票的匯算清繳納稅調整。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
我們去年買變壓器18萬元,現在一直掛著帳,做的是借:其他應付款 貸:銀行存款 ,但是對方也不會給我們開發票,這個也是做 借:管理費用 貸:其他應付款嗎?沒有發票是不能做固定資產的吧
你好,可以記入固定資產的,就是折舊不能所得稅前扣除,需要納稅調整。
這個在稅務稽查的時候,有沒有影響,比如房東不納稅
你好,這個一般沒有影響,只要你們正常納稅就行。
但是房東收房租不納稅,變壓器轉讓者也不納稅
這種情況就看你們稅務那邊的處理,正常來說你們不欠稅,一般沒什么大的影響。