同學你好 總價就是離岸價格
老師你好,請問我們報關單上成交方式是C&F,我必須要轉換成Fob離岸價,也就是報關單上的金額減去運費,才可以申報退稅是嗎老師。如果一個報關單上有5種商品,我是運費初以5,每件商品平均分攤運費是嗎老師。還是具體怎么操作,麻煩告知下,謝謝。還有那個出口退稅明細表,如果沒開發票,那個發票號碼沒有,那我怎么填寫號碼呢老師。還是發票號碼我隨便編一個也可以,謝謝老師
學堂老師,請教一下,出口退稅因為業務量少,出口明細申報表是手工錄入的,問一下在報關單信息一欄有填寫出口數量,美元離岸價,這個美元離岸價是報關單商品的總價還是單價呢?謝謝老師了
學堂老師,出口退稅電子稅務局里進行申報,因為一直無法轉換xml文件,手動輸入出口申報明細錄入,但是在單據數據應用里還是不顯示錄入的出口報關單信息,請問應該怎么讓報關單信息在單據數據應用里顯示呢?下面對應的是進項發票信息,謝謝老師了
老師你好,想咨詢下出口發票上備注欄的匯率保存多少位比較合適,比如美元,我們備注的是6.974,但是報關單申報窗口是填697.4,這個小數位只有一位了,頁面計算出的人民幣跟我換算出的人民幣FOB價(我是用美元價*6.974)總是有差異,謝謝
老師,我想問一下:1、報關單上總金額是CIF價格,開普通發票的時候,要把CIF換算成FOB價格嗎? 2、報關單上總金額是CIF價格,在電子口岸打印退稅聯的事情,也顯示的是CIF總價嗎? 3、外管局收匯的時候,對方打過來的金額也是CIF總金額嗎?這個金額寫明細的時候要分貨物和運費保費分開來寫嗎?例如121010 一般貿易 金額 1000美金 出口貨物款 另外是 ??? ??? 金額70美金 保費和運費款。收匯的時候要這么分開來填寫嗎? 4、退稅的時候,報關單明細跳出來的金額,是CIF總金額,還是FOB金額?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
好的,謝謝老師了,再請教您一個問題
上個月出口退稅收入申報的時候,進項稅再做退稅勾選的時候沒有確認但是呢也在附表二進項稅待認證抵扣里填寫了!這個月發現了錯誤,這個月做了退稅勾選確認,那需要重新更改一下上個月報表嗎?
同學你好 如果上月的不對就要更正
那就是在電子稅務局.更正申報,直接更正申報就行嗎?
同學你好 是的 更正申報