你好,學員,稍等一下
x公司為支持某貧困地區(qū)的經(jīng)濟建設,公司在該地投資500萬元建成了一棟新廠房,于2011年12月通過政府部]將其捐贈給當?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司。這一行為對雙方稅負有何影響? 假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25% ,城建稅7%,教育費附加3%。 假定該廠房折18年限20年,報廢時無殘值,無清理費用及清理收入。X公司每年的會計利潤額1000萬元(未扣除捐贈額及相關支出),受贈方Y公司接受該不動產后預計每年的會計利潤額為200萬元。雙方除了這筆捐贈再無其他納稅調整事項。 要求: (1 )分析捐贈時X、Y公司的各自稅收負擔; (2)替X、Y公司進行納稅籌劃,并對比前后稅負變化。
X公司為支持某貧困地區(qū)的經(jīng)濟建設,公司在該地投資500萬建成了一棟廠房,于2011年12月通過政府部門將其捐贈給當?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司,這一行為對雙方稅負有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費附加3%,假定該廠房折舊年限20年,報廢時無殘值,無清理費用及清理收入,X公司每年的會計利潤額1000萬元(未扣除捐贈及相關支出),受贈方Y公司接受該不動產后預計每年的會計利潤額為200萬元,雙方除了這筆捐贈再無其他納稅調整事項, 要求:(1)分析捐贈時X,Y公司的各自稅收負擔。,(2)替X.Y公司進行納稅籌劃,并對比前后稅負變化。
x公司為支持某貧困地區(qū)的經(jīng)濟建設,公司在該地投資500萬元建成了一棟新廠房,于2011年12月通過政府部]將其捐贈給當?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司。這一行為對雙方稅負有何影響? 假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25% ,城建稅7%,教育費附加3%。 假定該廠房折18年限20年,報廢時無殘值,無清理費用及清理收入。X公司每年的會計利潤額1000萬元(未扣除捐贈額及相關支出),受贈方Y公司接受該不動產后預計每年的會計利潤額為200萬元。雙方除了這筆捐贈再無其他納稅調整事項。 要求: (1 )分析捐贈時X、Y公司的各自稅收負擔; (2)替X、Y公司進行納稅籌劃,并對比前后稅負變化。
x公司為支持某貧困地區(qū)的經(jīng)濟建設,公司在該地投資500萬元建成了一棟新廠房,于2011年12月通過政府部]將其捐贈給當?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司。這一行為對雙方稅負有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費附加3%。假定該廠房折18年限20年,報廢時無殘值,無清理費用及清理收入。X公司每年的會計利潤額1000萬元(未扣除捐贈額及相關支出),受贈方Y公司接受該不動產后預計每年的會計利潤額為200萬元。雙方除了這筆捐贈再無其他納稅調整事項。要求:(1)分析捐贈時X、Y公司的各自稅收負擔;(2)替X、Y公司進行納稅籌劃,并對比前后稅負變化。
x公司為支持某貧困地區(qū)的經(jīng)濟建設,公司在該地投資500萬元建成了一棟新廠房,于2011年12月通過政府部]將其捐贈給當?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司。這一行為對雙方稅負有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費附加3%。假定該廠房折18年限20年,報廢時無殘值,無清理費用及清理收入。X公司每年的會計利潤額1000萬元(未扣除捐贈額及相關支出),受贈方Y公司接受該不動產后預計每年的會計利潤額為200萬元。雙方除了這筆捐贈再無其他納稅調整事項。要求:(1)分析捐贈時X、Y公司的各自稅收負擔;(2)替X、Y公司進行納稅籌劃,并對比前后稅負變化。
老師,業(yè)務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統(tǒng)申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現(xiàn)金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發(fā)票再做,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數(shù)從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發(fā)票借記在建工程
小規(guī)模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現(xiàn)在賬本調整過來了,現(xiàn)在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務收入這樣可以嗎