你好; 你在? ?增值稅認證平臺 選擇的勾選不抵扣處理 ;那你就不用去操作轉出的?
請問老師,我本期有張發票選擇了不抵扣,電子稅務局上進項稅表上待抵扣進項稅額顯示這張發票本期認證相符且本期未申報抵扣,這個地方要轉出嗎
老師,您好,我在本期認證抵扣的進項共計5份,但是抵扣了銷項后,還多了33.5元。這個金額在填報申報時需要在(待抵扣進項稅額,(一)下面的“本期認證相符且本期未申報抵扣26欄次”填列出來嗎??
2021年12有一張已勾選認證的專票,但是不抵扣,賬上只做了費用,沒有做進項,在申報增值稅時,附表二里的第三項待抵扣進項稅額,期初已認證相符但未申報抵扣這一欄一直顯示有這張的數,需要做處理么
老師,請問在8月進出口認證進項發票43張,全班都要在申報增值稅納稅申報表附表2待抵扣進項稅本期認證且本期未申報抵扣欄里全部填寫進去申報呢?
老師增值稅申報表的附表二里面的第三欄待抵扣進項稅額。認證相符的增值稅專用發票認證了,它是抵扣了嗎?認證和抵扣不是一個動作嗎?它上面寫的本期認證相符本期未申報抵扣是什么意思?
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
但是這個地方怎么顯示本期未申報抵扣呢,需要怎么填
你好;? 這個勾選不抵扣處理后 ; 除非你之前勾選認證了? ?;? ?不符合抵扣要求 ; 你才是去? 轉出金額; 你直接選擇的勾選不抵扣處理; 那么就不用單獨去轉出的??
這個我明白了,就是稅務局自動讀取出來的數,按理說我都選了不抵扣了,這個地方就不應該出來已認證未申報抵扣了啊
我直接把這個數刪掉嗎
?你好1;? ? ? ? 是的; 不管他即可? ; 你不用動他 ;? ? 這個你們賬上含稅金額計入成本或者費用去 ;? 這個申報表里面 自動出來的 ;不管他??