同學你好 這個是工程服務的
看是,我們是建筑公司,我們總承包,然后再分包出去,分包方給我們開發票時,備注欄是寫我們和分包方簽的勞務合同上的工程地點工程名稱,還是和分包方簽的承包合同上的呢?
老師,改造工程承包合同開票貨物名稱是可以開建筑服務*工程服務的吧
你好老師,我們是施工企業,中標后吧勞務分包出去了,勞務分包單位給我開發票的工程名稱寫我們中標通知書上的名稱還是勞務分包合同上的名稱
我們是分包商分給包工頭代開建筑服務發票備注填寫工程項目是總包合同的項目名稱還是與包工頭簽定的項目分包名稱?
我們分包改造工程,開給發包方發票名稱寫勞務還是工程服務
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師你好,公司幫員工支付個人部分社保及個稅,這個兩個費用需要記入公司費用嗎?如果不需要記入費用那分錄該如何做呢?
老師,請問我們是制造業,購買的工作服的進項可以抵扣嗎?
你好老師,個稅可以扣除通訊和交通補貼,每個月都可以填嗎
老師,這個怎么入賬做分錄,具體分錄 謝謝
請問老師,上個月多計提了管理費用-醫療保險費,這個月怎么做賬?沖回
老師好,問下那個匯算清繳要填的那個企業基礎信息表中是否小型微利企業,老師上課說的335做為判斷標準,年度應納稅所得額不超過300萬!從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬,那個第一個3應納稅所得額是看12月份的利潤表的那個凈利潤的嗎?還是看最后那個企業所得稅納稅年度申報表最后調整后實際要繳納的那個應納稅所得額
老師,購進小米又出口賣了,能出口退稅嗎
老師分公司企業所得稅我怎么申報呀 我是合并繳納的
我公司是運輸企業,一般納稅人。本月銷售了使用過的車輛5臺,因已經抵扣過進項稅額而本期需繳納13%的增值稅,請問在納稅申報表中該如何填報?
請問老師,我們是小規模,只開3%的稅,開什么名稱合適呢?
同學你好 專票開工程服務或者建筑服務
小規模到稅務局代開專票,3%的稅可以開工程服務或建筑服務是嗎?
同學你好 這個可以開的