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老師,我們11月份用于抵扣的進項發票被作廢了,認證時沒查到,就沒法認證了,老會計說11月可以先不交這月的稅款產生滯納金,下月12月多認證些進項產生留抵可以抵11月的稅款,老師這樣可以嗎?

2022-12-04 20:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-04 20:35

你好,學員,這個不可以的

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快賬用戶3141 追問 2022-12-04 20:36

老師,12月形成進項留抵的話只能抵以后月份的銷項對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-04 20:37

你好,學員,不可以的,11月份和12月份是獨立的

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快賬用戶3141 追問 2022-12-04 20:39

老師,如果2022年12月進項認證大于銷項,形成期末留抵稅額,可以抵扣2023年1月的銷項,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-04 20:43

年后,學員,可以滴,學員?

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你好,學員,這個不可以的
2022-12-04
同學,你好, 1月份可以抵扣的
2021-12-04
我上個月底沒有計提也沒有結轉,現在怎么辦,上個月底不是沒有計提和結轉嗎老師 這個月可以補計提的。 11月開的銷項票,我12月初認證的進項用來抵扣,這樣不可以嗎? 進項票在申報期前均可以認證的
2020-12-22
?你好1;? ?可以的; 你注意看你發票日期; 比如12月報11月增值稅;? 你就可以抵扣11月 增值稅的?
2022-12-06
您好。11月份認證是可以的
2021-11-08
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