同學你好 1、借:固定資產30000 貸:實收資本30000 2、借:原材料10000 貸:銀行存款10000 3、借:應付賬款5000 貸:銀行存款5000 4、借:銀行存款8000 貸:應收賬款8000 5、借:應付賬款50000 嗲:實收資本50000 6、借:資本公積20000 貸:實收資本20000
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
發生額和余額試算平衡呢
發生額就是科目的里面的金額,試算平衡表老師這里沒有模板,不方便填,平衡表就是把這些分錄里面科目的金額填在借方或者貸方就行。同學可以嘗試一下哈~有問題再問問老師
老師,我畫了表您能填一下嘛
我不太會,所以您能看看嘛
老師?在嗎
同學不好意思哈,老師現在在外面辦業務,等晚點回復你可以嗎。同學要是著急的話可以重新提交問題,看有沒有其他老師幫忙先填一下
怎么重新提交
就是重新提交一個問題,就像這個問題一開始同學提交的一樣
那就要多花一份錢,算了
不好意思呢同學,老師手機上看表格不方便