您好 3.借:預付賬款-供電局 貸:銀行存款 這個分錄正確的
當月購入電腦,尚未有發票。 分錄:借:其他應付款-供應商 貸:銀行存款 當領到發票后 分錄:借:固定資產 應交稅費 貸:其他應付款-供應商 次月固定資產攤銷: 分錄:借:管理費用 貸:累計折舊 另外電腦通常按幾年攤銷(3年)?
我公司是物業公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 ?。?)支付時 借:其他應收款--代收水電費 貸:銀行存款 (3)收到供電局發票時 借:其他應付款--代收水電費 貸:其他應收款--代收水電費 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
你好,A公司幫B公司代扣了電費5000,A公司開發票收款5400含稅,代扣時 借 其他應收款5000 貸銀行存款 收到款時借 銀行存款5000 貸 其他應收款 5000 營業外收入400 這算平了,那開票那筆怎么做呢 ,收到供電局開的發票 代扣的那部分又怎么做?
工廠的電費,與銀行、供電局簽的三方協議。 每個月自動扣錢,發票有時次月才有。 扣錢時,下面3種分錄哪個好? 1.借:其他應收款-供電局 貸:銀行存款。 2.借:其他應付款-供電局 貸:銀行存款。 3.借:預付賬款-供電局 貸:銀行存款。
銀行代扣電費,未收到供電局發票 借:預付賬款 貸:銀行存款 轉賬支付電話費,未收到發票 借:其他應付款 待:銀行存款 這兩個分錄對嗎?為什么一個是其他應付款,一個是預付賬款,怎么區分應該用哪個
老師,餐費走勞務成本可以不
我司是羽絨加工廠生產車間,有水洗機和烘干機兩個工序,成本核算時產品加工工時怎么算?第一批洗完去烘干的時侯第二批又開始上水洗機了,就是有同步進行的交叉時間。
歐老師,其他老師勿接,新成立公司 個稅申報是在自然人電子端嗎?還需要法人在個稅APP操作嗎?
王老師回答,其他老師勿接,我們公司24年少計提固定資產折舊1038539.92元,進項稅額需要轉出8092.17元;賬套已在25年做調整,現在稅審要求重新更改2024年報表。我想問我要改資產負債表和利潤表改哪里呢?不知要修改哪里?
老師好,我們對公賬戶的錢被詐騙了,我入到營業外支出科目嗎?
請問老師師發工資的時候我做付款申請書可以嗎?就是沒有工資表的話。
老師,股東在分紅前,一定要先把20%的個稅繳納了嗎?才能拿到錢?
老師您好 比如向投資者分配現金股利或利潤 應該借:利潤分配 貸:應付股利 沒有明細科目 這里同樣的分錄卻增加了明顯科目。什么情況下一定要加明細科目 什么情況下不用加明細科目?
審計中 如果 某科目 所有大額的客戶都不能函證 還需要做函證匯總表嗎 因為發不出去函證也 還是說可以直接忽略匯總表做替代測試表呢?
老師,我們公司沒出口權,海關收貨單位A,還有個B,我們是信息C,進口發票和關稅發票會給誰
謝謝老師。 我也覺得3正確,但前任會計做的1。 前任會計的解釋是:要和原料供應商的款區分,所以不用3。 這個理由說得過去嗎?就算區分也是用2吧?
對的?就算區分也是用2 其他應收款 一般是指后期會收回的款項 這個支付了不回收回的 所以不合適用
謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問??!