你好學員,稍等一下的
計提本月固定資產折舊費3300元,其中車間固定資產折舊費1500元,企業行政管理部門固定資產折舊費1800元(會計分錄)。
31日,計提本月固定資產累計800元,其中管理部門應提折舊,200元生產車間應提折舊600元怎么做分錄?
12月31日,按規定計提本月固定資產折舊費三萬元,其中生產車間使用的固定資產應計提折舊費兩萬元12月31日,按規定計提本月固定資產折舊費三萬元,其中生產車間使用的固定資產應計提折舊費兩萬元,企業行政管理部門使用的固定資產應計提折舊費一萬元(需要分錄)
計提本月固定資產折舊8240元,其中,車間應提折舊費4200元,行政管理部門應提折舊費4040元。會計分錄
30日計提本月固定資產折舊費4000元,其中生產車間固定資產應提折舊3000元,行政管理部門固定資產應提折舊1000元。
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?